重慶市九龍坡區(qū)財(cái)政局

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重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所2022年度部門決算情況說明

日期:2023-12-06


一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

為社區(qū)居民社會(huì)保障提供公共服務(wù)。承擔(dān)審核享受低保待遇人員資格和最低生活保障金的發(fā)放工作;管理轄區(qū)流動(dòng)人員人事檔案;宣傳就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策,受理并審核就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策申請;建立健全勞動(dòng)力資源數(shù)據(jù)庫,提供求職登記、職業(yè)指導(dǎo)、職業(yè)介紹、崗位開發(fā)、職業(yè)培訓(xùn)等就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù);組織開展招聘活動(dòng),發(fā)布企業(yè)職工管理情況和用工需求信息,承擔(dān)農(nóng)民工、高校畢業(yè)生等重點(diǎn)群體的就業(yè)創(chuàng)業(yè);辦理失業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)金的申報(bào)領(lǐng)取,接受領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)金人員報(bào)告就業(yè)情況;承擔(dān)企業(yè)退休人員的社會(huì)化管理和服務(wù)工作;承辦養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育保險(xiǎn)、優(yōu)撫救濟(jì)、社會(huì)互助等相關(guān)服務(wù);承辦勞動(dòng)和社會(huì)保障事務(wù)代理,實(shí)行“一站式”服務(wù),指導(dǎo)居委會(huì)、村委會(huì)社會(huì)保障員的業(yè)務(wù)工作,負(fù)責(zé)有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作;為群眾提供公共服務(wù)和便民利民服務(wù);協(xié)助上級(jí)部門辦理延伸到鎮(zhèn)的行政和社會(huì)管理事務(wù);對(duì)進(jìn)駐公共服務(wù)中心的工作人員進(jìn)行統(tǒng)一管理;對(duì)村(社區(qū))便民服務(wù)中心的工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo);直接受理群眾反映的訴求事項(xiàng)和村(社區(qū))提交的群眾反映事項(xiàng),向上級(jí)提交本級(jí)無法解決的問題。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

“重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所”為正科級(jí)公益一類事業(yè)單位,經(jīng)費(fèi)渠道為區(qū)財(cái)政全額撥款。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位無2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)77.57萬元,支出總計(jì)77.57萬元。收支較上年決算數(shù)增加77.57萬元,增長100%,主要原因是本單位為新增編制決算二級(jí)預(yù)算單位,2021年時(shí)本單位的收、支全納入本單位一級(jí)預(yù)算單位,未單獨(dú)編制決算。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)77.57萬元,較上年決算數(shù)增加77.57萬元,增長100%,主要原因是本單位為新增編制決算的二級(jí)預(yù)算單位,2021年收入數(shù)據(jù)包含于一級(jí)預(yù)算單位中。其中:財(cái)政撥款收入77.57萬元,占100%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)77.57萬元,較上年決算增加77.57萬元,增長100%,主要原因是本單位為新增編制決算的二級(jí)預(yù)算單位,2021年收入數(shù)據(jù)包含于一級(jí)預(yù)算單位中。其中:基本支出77.57萬元,占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)77.57萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加77.57萬元,增長100%。主要原因是本單位為新增編制決算二級(jí)預(yù)算單位,2021年時(shí)本單位的收、支全納入本單位一級(jí)預(yù)算單位,未單獨(dú)編制決算。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入77.57萬元,較上年決算數(shù)增加77.57萬元,增長100%。主要原因是本單位為新增編制決算的二級(jí)預(yù)算單位,2021年收入數(shù)據(jù)包含于一級(jí)預(yù)算單位中。較年初預(yù)算數(shù)減少13.41萬元,下降14.7%。主要原因是人員減少、辦公支出減少。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出77.57萬元,較上年決算數(shù)增加77.57萬元,增長100%。主要原因是本單位為新增編制決算的二級(jí)預(yù)算單位,2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級(jí)預(yù)算單位中。較年初預(yù)算數(shù)減少13.41萬元,下降14.7%。主要原因一是人員減少導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)減少;二是辦公開支減少,從而支出費(fèi)用較年初預(yù)算少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,無增長。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出68.57萬元,占88.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少13.40萬元,下降16.3%,主要原因一是人員減少,相應(yīng)開支減少;二是疫情原因,減少會(huì)議開支等辦公支出。

(2)衛(wèi)生健康支出3.03萬元,占3.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)(醫(yī)療保險(xiǎn))的繳納是根據(jù)相應(yīng)編制人員編制年初預(yù)算,支出的減少或者增加是隨人員的增加或減少所影響。

(3)住房保障支出5.97萬元,占7.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是住房公積金及購房補(bǔ)貼是根據(jù)相應(yīng)編制人員編制年初預(yù)算,支出的減少或者增加是隨人員的增加或減少所影響的。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出77.57萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)56.84萬元,較上年決算數(shù)增加56.84萬元,增長100%,主要原因是本單位為新增編制決算的二級(jí)預(yù)算單位,2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級(jí)預(yù)算單位中。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金及購房補(bǔ)貼、醫(yī)療補(bǔ)助、退休人員生活補(bǔ)助及醫(yī)療補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)20.73萬元,較上年決算數(shù)增加20.73萬元,增長100%,主要原因是本單位為新增編制決算的二級(jí)預(yù)算單位,2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級(jí)預(yù)算單位中。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公雜支、印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、維修費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、提取工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門無因公出國(境)費(fèi)用;無公務(wù)車購置費(fèi)及公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);無公務(wù)接待費(fèi)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門無因公出國(境);無公務(wù)用車購置;無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);無國內(nèi)公務(wù)接待。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.10萬元,較上年決算數(shù)增加0.10萬元,增長100%,主要原因一是我單位為新增二級(jí)預(yù)算單位,2021年未單獨(dú)填報(bào)決算。二是開展新增低保的民主評(píng)議會(huì)議。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.12萬元,較上年決算數(shù)增加0.12萬元,增長100%,主要原因一是我單位為新增二級(jí)預(yù)算單位,2021年未單獨(dú)填報(bào)決算。二是開展本部門工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

因本單位未與一級(jí)預(yù)算單位在資產(chǎn)上單獨(dú)分列的原因,我單位資產(chǎn)未納入部門決算報(bào)表。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

本單位未單獨(dú)開展預(yù)算績效工作,全部項(xiàng)目績效由政府統(tǒng)一做。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

況小飛 ?023-65785010

附件:1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

??????????7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

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附件1.收入支出決算總表.pdf

附件2.收入決算表.pdf

附件3.支出決算表.pdf

附件4.財(cái)政撥款收入支出決算總表.pdf

附件5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf

附件6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.pdf

附件7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.pdf

附件8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf

附件9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表.pdf




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