重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)

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[ 索引號(hào) ] 115001070092936984/2023-00011 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類(lèi) ] 財(cái)政 [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委
[ 成文日期 ] 2023-11-02 [ 發(fā)布日期 ] 2023-11-02

103重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)工業(yè)和信息化發(fā)展的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;擬訂全區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)提出本區(qū)工業(yè)、信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、本區(qū)用于工業(yè)和信息化的財(cái)政性建設(shè)資金安排的建議。統(tǒng)攬有關(guān)工業(yè)和信息化招商引資工作。研究擬訂全區(qū)工業(yè)技術(shù)進(jìn)步和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)引進(jìn),以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè);推進(jìn)工業(yè)行業(yè)質(zhì)量管理和品牌戰(zhàn)略。組織實(shí)施有關(guān)工業(yè)科技重大專(zhuān)項(xiàng),推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化,推動(dòng)軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3.監(jiān)測(cè)分析工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì),統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題并提出政策和建議。根據(jù)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行對(duì)資源優(yōu)化配置的要求,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全區(qū)能源工作,負(fù)責(zé)全區(qū)天然氣、電力行業(yè)管理。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)境保護(hù)和推進(jìn)節(jié)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

4.推進(jìn)工作體制改革和管理創(chuàng)新,提高行業(yè)綜合素質(zhì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力。指導(dǎo)工業(yè)行業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)民用爆破器材生產(chǎn)、流通企事業(yè)單位的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督管理。引導(dǎo)和規(guī)范本區(qū)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展,推進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展和重大項(xiàng)目建設(shè),培育和監(jiān)管信用服務(wù)市場(chǎng)。

5.指導(dǎo)協(xié)調(diào)和促進(jìn)本區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整。負(fù)責(zé)指導(dǎo)本區(qū)工業(yè)園區(qū)規(guī)劃和建設(shè),推進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目向園區(qū)集中,促進(jìn)特色工業(yè)的發(fā)展。

6.負(fù)責(zé)推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展,推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)通信基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)工作。協(xié)調(diào)處理工控系統(tǒng)信息安全重大事件。

7.統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)軍民融合發(fā)展重大項(xiàng)目和重要事項(xiàng),促進(jìn)全區(qū)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展,指導(dǎo)軍民融合企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造,對(duì)全區(qū)軍民融合企業(yè)開(kāi)展綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)。

8.負(fù)責(zé)對(duì)壓縮天然氣、液化天然氣、液化石油氣、二甲醚和醇基燃料實(shí)施行業(yè)管理。指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會(huì)開(kāi)展工作。督促各行業(yè)、企業(yè)守法經(jīng)營(yíng)。

9.負(fù)責(zé)擬定鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)鹽行業(yè)管理和監(jiān)督。

10.指導(dǎo)轄區(qū)工業(yè)和信息化領(lǐng)域人力資源及人才培訓(xùn)教育機(jī)制的建設(shè)。負(fù)責(zé)工業(yè)企業(yè)培訓(xùn)體系的建設(shè)和管理。

11.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

區(qū)經(jīng)濟(jì)信息委下設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科、規(guī)劃投資科、信息化建設(shè)科、招商服務(wù)科、企業(yè)服務(wù)科(行政審批科)、環(huán)資能源科、安全監(jiān)管科,1個(gè)下屬事業(yè)單位:重慶市九龍坡區(qū)軍民融合發(fā)展服務(wù)中心。

三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)(本級(jí))和重慶市九龍坡區(qū)軍民融合發(fā)展服務(wù)中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)8,280.47萬(wàn)元,支出總計(jì)8,280.47萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少4,226.61萬(wàn)元,下降33.76%,主要原因是中央及市級(jí)資金對(duì)工業(yè)企業(yè)的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助金額較上年減少。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)8,080.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3,761.31萬(wàn)元,下降31.76%,主要原因是中央及市級(jí)資金對(duì)工業(yè)企業(yè)的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助金額較上年減少。其中:財(cái)政撥款收入8,080.47萬(wàn)元,占100%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余200.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)8,280.47萬(wàn)元,較上年決算減少4,026.31萬(wàn)元,下降32.72%,主要原因是中央及市級(jí)資金對(duì)工業(yè)企業(yè)的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助金額較上年減少。其中:基本支出936.38萬(wàn)元,占11.3%;項(xiàng)目支出7,344.09萬(wàn)元,占88.7%

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少200.30萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是加快結(jié)余直接使用進(jìn)度,項(xiàng)目完成,結(jié)余資金使用完畢。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8,280.47萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少4,226.61萬(wàn)元,下降33.76%,主要原因是中央及市級(jí)資金對(duì)工業(yè)企業(yè)的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助金額較上年減少。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8,080.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3,761.31萬(wàn)元,下降31.76%,主要原因是中央及市級(jí)資金對(duì)工業(yè)企業(yè)的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助金額較上年減少。較年初預(yù)算數(shù)減少4.11萬(wàn)元,下降0.1%,主要原因是人員調(diào)動(dòng),相應(yīng)減少人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余200.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,280.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少4,026.31萬(wàn)元,下降32.72%,主要原因是中央及市級(jí)資金對(duì)工業(yè)企業(yè)的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助金額較上年減少。較年初預(yù)算數(shù)增加195.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.4%。主要原因是上年結(jié)余資金200.30萬(wàn)元本年度支付完畢,導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較年初預(yù)算數(shù)增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少200.30萬(wàn)元,下降100%主要原因是加快結(jié)余資金使用進(jìn)度,項(xiàng)目完成,結(jié)余資金使用完畢

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:?

1)一般公共服務(wù)支出11.79萬(wàn)元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加11.79萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是下達(dá)2021年重大攻堅(jiān)項(xiàng)目考核工作經(jīng)費(fèi)、2021年招商引資專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及第十三批市級(jí)掛職干部住宿及伙食費(fèi)。

2)國(guó)防支出706.00萬(wàn)元,占8.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加706.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是下達(dá)2022年中央軍民融合發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。

3)科學(xué)技術(shù)支出5,259.58萬(wàn)元,占63.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加5,243.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)32772.4%,主要原因是收到上級(jí)下達(dá)工業(yè)和信息化等專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金,審核兌現(xiàn)區(qū)內(nèi)各重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)扶持普惠政策等。

4)文化旅游體育與傳媒支出72.71萬(wàn)元,占0.9%,較年初預(yù)算數(shù)增加72.71萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是追加2022年創(chuàng)建全國(guó)文明城區(qū)宣傳彩鈴經(jīng)費(fèi)。

5)社會(huì)保障與就業(yè)支出328.77萬(wàn)元,占4%,較年初預(yù)算數(shù)增加73.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)28.9%主要原因是補(bǔ)繳職業(yè)年金。

6)衛(wèi)生健康支出256.37萬(wàn)元,占3.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加145.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)130.8%,主要原因是追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)疫情防控提示短信發(fā)送費(fèi)用

7)資源勘探信息等支出1,587.78萬(wàn)元,占19.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少6,053.14萬(wàn)元,下降79.2%,主要原因是中央及市級(jí)資金對(duì)工業(yè)企業(yè)的專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助金額較上年減少。

8)住房保障支出57.47萬(wàn)元,占0.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少4.00萬(wàn)元,下降6.5%,主要原因是人員較年初預(yù)算人數(shù)減少2人,住房公積金減少。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出936.38萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)767.03萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少34.00萬(wàn)元,下降4.24%,主要原因是人員減少2人,人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)貼、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、撫恤金等。公用經(jīng)費(fèi)169.35萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少44.44萬(wàn)元,下降20.79%,主要原因是人員減少,相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)減少;嚴(yán)格日常公用支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、三公經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)25.19萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少23.11萬(wàn)元,下降47.8%,主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加8.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)52.1%,主要原因是工作所需,新購(gòu)入公務(wù)車(chē)1輛。

(二)三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,主要是部門(mén)2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.00萬(wàn)元,主要原因是本年度無(wú)此項(xiàng)預(yù)算且2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。與上年決算數(shù)相比,基本持平。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)16.58萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、社保醫(yī)保人事等工作所需。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.42萬(wàn)元,下降7.9%,主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi),選定價(jià)格適合的公務(wù)用車(chē)。較上年支出數(shù)增加16.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是報(bào)廢1輛老舊的公務(wù)用車(chē)后,需新購(gòu)一輛,上年度無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.32萬(wàn)元,主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、社保醫(yī)保人事等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少13.68萬(wàn)元,下降91.2%,較上年支出數(shù)減少0.43萬(wàn)元,下降24.6%,較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)7.29萬(wàn)元,主要用于工業(yè)招商引資接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少8.01萬(wàn)元,下降52.4%,較上年支出數(shù)減少7.53萬(wàn)元,下降50.8%較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是新冠疫情防控期間招商接待情況減少。

(三)三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置1輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待73批次732人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)99.61元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)16.58萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.66萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.17萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.21萬(wàn)元,下降15.2%,主要原因是嚴(yán)格控制會(huì)議次數(shù),壓縮會(huì)議費(fèi)開(kāi)支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少60.19萬(wàn)元,下降94.7%,主要原因是新冠疫情防控期間減少人員聚集,培訓(xùn)規(guī)模和人數(shù)大幅減少。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出140.86萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少72.93萬(wàn)元,下降34.1%主要原因是人員減少,相應(yīng)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少;嚴(yán)格機(jī)關(guān)日常運(yùn)行支出。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20221231日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)2輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織部門(mén)本級(jí)及所屬單位對(duì)35個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出7,344.09萬(wàn)元,從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,整體運(yùn)行良好。

2022年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表

主管部門(mén)

103-重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)

部門(mén)
聯(lián)系人

倪佑利

聯(lián)系電話(huà)

68780070

自評(píng)總分
(分)

65.9

當(dāng)年績(jī)效
目標(biāo)

年初績(jī)效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

全面貫徹新發(fā)展理念,堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭,強(qiáng)化經(jīng)信系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、安全穩(wěn)定監(jiān)控和要素保障,確保工業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)量的合理增長(zhǎng)和質(zhì)的穩(wěn)步提升。一是抓細(xì)指標(biāo)調(diào)度,完成工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)采集監(jiān)測(cè)等工作,確保數(shù)據(jù)采集及時(shí)準(zhǔn)確、發(fā)展成績(jī)顆粒歸倉(cāng)。二是抓實(shí)企業(yè)培育,加快技改項(xiàng)目建設(shè)和落后產(chǎn)能淘汰,打造智能制造示范,培育智能工廠、數(shù)字化車(chē)間、綠色工廠等。三是提升有效投資,推進(jìn)全區(qū)工業(yè)投資,建立重點(diǎn)項(xiàng)目庫(kù),促成新能源等項(xiàng)目建設(shè)。四是落實(shí)政策舉措,爭(zhēng)取上級(jí)資金,助力經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)和企業(yè)降低成本。五是夯實(shí)安全穩(wěn)定,開(kāi)展安全生產(chǎn)大排查等行動(dòng),督促企業(yè)主體責(zé)任落實(shí) 。


全年規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值1436億元、同比增長(zhǎng)4.8%,規(guī)上工業(yè)增加值增長(zhǎng)4%,完成工業(yè)投資94.5億元。爭(zhēng)取上級(jí)資金3.37億元,兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金1.39億元。簽約工業(yè)項(xiàng)目37個(gè)、投資額326.11億元。

績(jī)效指標(biāo)

指標(biāo)名稱(chēng)

計(jì)量
單位

指標(biāo)
性質(zhì)

指標(biāo)值

指標(biāo)權(quán)重
(分)

全年
完成值

指標(biāo)得分
(分)

說(shuō)明

全區(qū)工業(yè)投資總額

億元

120

20

94.5

0

受疫情影響,2022年規(guī)上工業(yè)完成工業(yè)投資94.50億元。

全區(qū)工業(yè)增加值增速

%

6

10

4

0

受疫情影響,規(guī)上工業(yè)增加值增長(zhǎng)4%

全區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值

億元

1400

20

1436

20


工業(yè)安全生產(chǎn)事故死亡率

%

0

10

0

10


引導(dǎo)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度

%

1.5

10

1.5

10


優(yōu)撫對(duì)象生活滿(mǎn)意度

%

90

10

95

10


部門(mén)預(yù)決算按時(shí)公開(kāi)率

%

100

10

100

10


一般性支出壓減率

%

0

10

4

10

厲行節(jié)約

?

2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

序號(hào)

項(xiàng)目名稱(chēng)

指標(biāo)名稱(chēng)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

計(jì)量單位

指標(biāo)權(quán)重

全年完成值

指標(biāo)得分

說(shuō)明

自評(píng)得分

1

全區(qū)規(guī)上工業(yè)企業(yè)2022年春節(jié)期間防疫情穩(wěn)崗留工成效獎(jiǎng)補(bǔ)專(zhuān)項(xiàng)資金

補(bǔ)助企業(yè)數(shù)量

119

個(gè)

20

119

20


100

補(bǔ)助發(fā)放時(shí)限

2022.12

15

2022.12

15


補(bǔ)助資金金額

1765020

15

1765020

15


規(guī)上工業(yè)企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度

2

%

15

2

15


推動(dòng)規(guī)上工業(yè)企業(yè)發(fā)展

定性

有效改善


15

1

15


企業(yè)滿(mǎn)意度

90

%

10

90

10


(二)部門(mén)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我部門(mén)對(duì)項(xiàng)目全區(qū)規(guī)上工業(yè)企業(yè)2022年春節(jié)期間防疫情穩(wěn)崗留工成效獎(jiǎng)補(bǔ)專(zhuān)項(xiàng)資金開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金176.50萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分100分。績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)政策宣傳力度不夠、績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠精準(zhǔn)等問(wèn)題,提出了下一步工作建議:

1、加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,通過(guò)全面收集數(shù)據(jù),做好資料合理設(shè)置準(zhǔn)確可靠的指標(biāo)值,充分發(fā)揮績(jī)效管理在資金使用過(guò)程中的督導(dǎo)作用。

2、加大宣傳力度,進(jìn)一步宣傳和貫徹國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,監(jiān)督產(chǎn)業(yè)政策在本區(qū)落實(shí)情況,努力促進(jìn)工業(yè)和信息化改革發(fā)展。

3、深入基層了解企業(yè)需求,緊扣企業(yè)存在的問(wèn)題,以產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步為導(dǎo)向,不斷完善宣傳及培訓(xùn)策略,全心全意服務(wù)好企業(yè)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)三公經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-68780070

附表:

1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9. 機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

103重慶市九龍坡區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明附表1-9.pdf



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