重慶市九龍坡區(qū)科學(xué)技術(shù)局

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[ 索引號(hào) ] 1150010700929317XN/2023-00013 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類(lèi) ] 科技 [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)科技局
[ 成文日期 ] 2023-11-02 [ 發(fā)布日期 ] 2023-11-02

重慶市九龍坡區(qū)科學(xué)技術(shù)局(本級(jí))2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)

負(fù)責(zé)擬訂全區(qū)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、科技發(fā)展、引進(jìn)國(guó)外智力規(guī)劃和政策并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)推進(jìn)科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,會(huì)同有關(guān)部門(mén)健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。優(yōu)化科研體系建設(shè),推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè),承擔(dān)軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,推進(jìn)科技決策咨詢相關(guān)制度建設(shè);負(fù)責(zé)科技管理平臺(tái)建設(shè)、科研項(xiàng)目資金協(xié)調(diào)、評(píng)估和監(jiān)管。會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)和科技金融工作。協(xié)調(diào)管理區(qū)級(jí)財(cái)政科技計(jì)劃(專(zhuān)項(xiàng)、基金等)并監(jiān)督實(shí)施;擬訂全區(qū)基礎(chǔ)研究規(guī)劃和政策并組織實(shí)施,組織協(xié)調(diào)基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究。負(fù)責(zé)科技創(chuàng)新基地建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施,參與編制科技基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃和組織實(shí)施。推動(dòng)科研條件保障建設(shè)、科技資源開(kāi)放共享;負(fù)責(zé)編制區(qū)級(jí)科技項(xiàng)目規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,組織實(shí)施技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新;組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實(shí)施。組織開(kāi)展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè),擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場(chǎng)和科技中介組織發(fā)展;統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè),指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展、科技資源合理布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè),推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè);負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理,統(tǒng)籌科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革,推進(jìn)科研誠(chéng)信建設(shè)。組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度,承擔(dān)全區(qū)科技保密工作;擬訂科技對(duì)外交流與創(chuàng)新能力開(kāi)放合作規(guī)劃、政策和措施,組織開(kāi)展國(guó)內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)相關(guān)單位對(duì)外科技合作與科技人才交流工作;負(fù)責(zé)引進(jìn)國(guó)外智力工作。擬訂引進(jìn)國(guó)外專(zhuān)家總體規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施,建立國(guó)外科學(xué)家、團(tuán)隊(duì)吸引集聚機(jī)制和重點(diǎn)外國(guó)專(zhuān)家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。擬訂出國(guó)(出境)培訓(xùn)規(guī)劃、政策和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施;會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制,組織實(shí)施科技人才計(jì)劃,推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)引進(jìn)科技創(chuàng)新資源、科技型企業(yè)培育、科技宣傳等工作;完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)科學(xué)技術(shù)局(本級(jí))設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合科、創(chuàng)新發(fā)展科、科技企業(yè)科、成果轉(zhuǎn)化科。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1,164.62萬(wàn)元,支出總計(jì)1,164.62萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少503.71萬(wàn)元,下降30.2%要原因是受疫情影響,未在2022年支付企業(yè)補(bǔ)助費(fèi)用,于次年完成支付,因此對(duì)企業(yè)補(bǔ)助費(fèi)用較上年減少;本年度單位人員調(diào)出與調(diào)入的級(jí)別差和社保基數(shù)及福利費(fèi)用減少導(dǎo)致工資福利費(fèi)用減少。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1,164.62萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少503.71萬(wàn)元,下降30.2%,主要原因是受疫情影響,未在2022年支付企業(yè)補(bǔ)助費(fèi)用,于次年完成支付,因此對(duì)企業(yè)補(bǔ)助費(fèi)用較上年減少;本年度單位人員調(diào)出與調(diào)入的級(jí)別差和社保基數(shù)及福利費(fèi)用減少導(dǎo)致工資福利費(fèi)用減少。其中:財(cái)政撥款收入1,164.62萬(wàn)元,占100%

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1,164.62萬(wàn)元,較上年決算減503.71萬(wàn)元,下降30.2%,主要原因是受疫情影響,未在2022年支付企業(yè)補(bǔ)助費(fèi)用,于次年完成支付,因此對(duì)企業(yè)補(bǔ)助費(fèi)用較上年減少;本年度單位人員調(diào)出與調(diào)入的級(jí)別差和社保基數(shù)及福利費(fèi)用減少導(dǎo)致工資福利費(fèi)用減少。其中:基本支出410.43萬(wàn)元,占35.2%;項(xiàng)目支出754.18萬(wàn)元,占64.8%

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,164.62萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少503.71萬(wàn)元,下降30.2%。主要原因是受疫情影響,未在2022年支付企業(yè)補(bǔ)助費(fèi)用,于次年完成支付,因此對(duì)企業(yè)補(bǔ)助費(fèi)用較上年減少;本年度單位人員調(diào)出與調(diào)入的級(jí)別差和社保基數(shù)及福利費(fèi)用減少導(dǎo)致工資福利費(fèi)用減少

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,164.62萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少503.71萬(wàn)元,下降30.2%。主要原因是受疫情影響,未在2022年支付企業(yè)補(bǔ)助費(fèi)用,于次年完成支付,因此對(duì)企業(yè)補(bǔ)助費(fèi)用較上年減少;本年度單位人員調(diào)出與調(diào)入的級(jí)別差和社保基數(shù)及福利費(fèi)用減少導(dǎo)致工資福利費(fèi)用減少。較年初預(yù)算數(shù)增加311.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.6%。主要原因是本年中追加項(xiàng)目資金。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,164.62萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少503.71萬(wàn)元,下降30.2%。主要原因是受疫情影響,未在2022年支付企業(yè)補(bǔ)助費(fèi)用,于次年完成支付,因此對(duì)企業(yè)補(bǔ)助費(fèi)用較上年減少;本年度單位人員調(diào)出與調(diào)入的級(jí)別差和社保基數(shù)及福利費(fèi)用減少導(dǎo)致工資福利費(fèi)用減少。較年初預(yù)算數(shù)增加311.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)36.6%主要原因是本年中追加項(xiàng)目資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1科學(xué)技術(shù)支1,015.09萬(wàn)元,占87.2%,較年初預(yù)算數(shù)增301.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)42.3%,主要原因是年中追加了企業(yè)創(chuàng)新中心補(bǔ)助、科技創(chuàng)新平臺(tái)補(bǔ)助等項(xiàng)目資金。

2社會(huì)保障與就業(yè)支出109.26萬(wàn)元,占9.4%,較年初預(yù)算數(shù)增8.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)8%主要原因是新增人員及社會(huì)保障基數(shù)調(diào)整。

3)衛(wèi)生健康支出16.78萬(wàn)元,占1.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.1%主要原因是新增人員,相關(guān)費(fèi)用增加。

4)住房保障支出23.49萬(wàn)元,占2%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.62萬(wàn)元,下降2.6%主要原因是本年度單位人員調(diào)出與調(diào)入的級(jí)別差導(dǎo)致住房公積金繳存數(shù)減少。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出410.43萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)345.59萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少183.51萬(wàn)元,下降34.7%主要原因是從2022年起,區(qū)科技局下屬事業(yè)單位區(qū)科學(xué)技術(shù)信息中心獨(dú)立決算,相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)不納入?yún)^(qū)科技局本級(jí)計(jì)算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)64.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少69.93萬(wàn)元,下降51.9%,主要原因是單位受疫情影響,各項(xiàng)支出費(fèi)用減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.93萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.07萬(wàn)元,下降43.9%,主要原因是受新冠疫情影響,減少公務(wù)接待費(fèi)用,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.69萬(wàn)元,下降14.9%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),降低了公務(wù)用車(chē)支出及公務(wù)接待費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2022度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用支出。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.43萬(wàn)元,主要用于因公出行的停車(chē)費(fèi)、維修費(fèi)、燃料費(fèi)以及保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.57萬(wàn)元,下降31.4%,較上年支出數(shù)減少0.40萬(wàn)元,下降10.4%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,減少了用車(chē)次數(shù),故減少了支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元,主要用于接待科技創(chuàng)新工作交流等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.50萬(wàn)元,下降75%,較上年支出數(shù)減少0.29萬(wàn)元,下降36.7%主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待7批次59人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)83.98元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.43萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.45萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.08萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.6%主要原因是本年度單位召開(kāi)會(huì)議相關(guān)支出較上年度增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支2.48萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)92.2%主要原因是本年度單位外出參與培訓(xùn)次數(shù)較上年度增加。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支64.84萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減69.93萬(wàn)元,下降51.9%主要原因是單位受疫情和人員調(diào)出影響,各項(xiàng)支出費(fèi)用減少。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20221231日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)對(duì)12個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出754.18萬(wàn)元。

重慶市九龍坡區(qū)科學(xué)技術(shù)局2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效

自評(píng)表

序號(hào)

項(xiàng)目名稱(chēng)

指標(biāo)名稱(chēng)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

計(jì)量單位

指標(biāo)權(quán)重

全年完成值

指標(biāo)得分

說(shuō)明

自評(píng)得分

1

九龍坡區(qū)第二批區(qū)級(jí)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心

認(rèn)定研發(fā)中心企業(yè)數(shù)量

4

個(gè)

20

4

20


100

R&D支出占比

3

%

20

3

20


立項(xiàng)文件下達(dá)后撥付時(shí)間

6

10

6

10


補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

20

萬(wàn)元

10

20

10


企業(yè)年銷(xiāo)售收入

2000

萬(wàn)元

10

2000

10


科技人員占比

2

%

10

2

10


由認(rèn)定企業(yè)反饋

90

%

10

90

10


預(yù)算資金執(zhí)行率

100

%

10

100

10


(二)部門(mén)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

我單位對(duì)九龍坡區(qū)第二批區(qū)級(jí)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金100萬(wàn)元,評(píng)價(jià)得分100分。

九龍坡區(qū)第二批區(qū)級(jí)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心項(xiàng)目為區(qū)科技局2021年追加項(xiàng)目,納入2022年財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。該項(xiàng)目是增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力的一項(xiàng)重要措施,是推進(jìn)區(qū)域科技進(jìn)步與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要內(nèi)容。認(rèn)定區(qū)級(jí)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心可以加快推進(jìn)以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研深度融合的技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè),打造創(chuàng)新資源集聚、組織運(yùn)行開(kāi)放、治理結(jié)構(gòu)多元的綜合性產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái),有力推動(dòng)我區(qū)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化與產(chǎn)業(yè)化,提升全區(qū)自主創(chuàng)新能力和科技進(jìn)步水平。

但該項(xiàng)目也存在部分不足,對(duì)相關(guān)企業(yè)是否將補(bǔ)助資金用于開(kāi)展應(yīng)用基礎(chǔ)研究、關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化到產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的創(chuàng)新領(lǐng)域缺乏足夠的約束力。區(qū)科技局對(duì)問(wèn)題高度重視,將在后續(xù)工作中不斷改進(jìn)和完善。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi)指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí))反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:章早立,023-68789889

附件1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

重慶市九龍坡區(qū)科學(xué)技術(shù)局(本級(jí))2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 附件1-9.pdf

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