重慶市九龍坡區(qū)民政局

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[ 索引號 ] 11500107009293137E/2023-00212 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 九龍坡區(qū)民政局
[ 成文日期 ] 2023-11-03 [ 發(fā)布日期 ] 2023-11-03

重慶市九龍坡區(qū)民政局婚姻登記處2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

受民政部門委托,承擔為服務對象辦理婚姻登記、補發(fā)婚姻登記證、撤銷受協(xié)迫婚姻登記、收養(yǎng)手續(xù)辦理等具體事務;承擔宣傳執(zhí)行婚姻法律法規(guī)、規(guī)范婚姻登記檔案管理等工作。

(二)機構(gòu)設置

(三)單位構(gòu)成

我單位是民政局下屬參公事業(yè)單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計129.13萬元,支出總計129.13萬元。收支較上年決算數(shù)增加129.13萬元,增長100%,主要原因是2021年度未單獨預算。

2.收入情況。2022年度收入合計129.13萬元,較上年決算數(shù)增加129.13萬元,增長100%,主要原因是2021年度未單獨預算。其中:財政撥款收入129.13萬元,占100%。此外,使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計129.13萬元,較上年決算增加129.13萬元,增長100%,主要原因是2021年度未單獨預算。其中:基本支出129.13萬元,占100%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長100%,主要原因是主要原因是年底無結(jié)余。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計129.13萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加129.13萬元,增長100%。主要原因是2021年度未單獨預算。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入129.13萬元,較上年決算數(shù)增加129.13萬元,增長100%。主要原因是2021年度未單獨預算。較年初預算數(shù)增加1.21萬元,增長0.9%。主要原因是人員工資調(diào)整。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出129.13萬元,較上年決算數(shù)增加129.13萬元,增長100%。主要原因是2021年度未單獨預算。較年初預算數(shù)增加1.21萬元,增長0.9%。主要原因是人員工資調(diào)整。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長100%,主要原因是年底無結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)社會保障與就業(yè)支出114.42萬元,占88.6%,較年初預算數(shù)增加2.16萬元,增長1.9%,主要原因是人員工資調(diào)整。

2)衛(wèi)生健康支出5.00萬元,占3.9%,較年初預算數(shù)增加0.05萬元,增長1%,主要原因是醫(yī)保標準提高。

3)住房保障支出9.71萬元,占7.5%,較年初預算數(shù)減少0.99萬元,下降9.3%,主要原因是繳費基數(shù)。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出129.13萬元。其中:人員經(jīng)費105.80萬元,較上年決算數(shù)增加105.80萬元,增長100%,主要原因是2021年度未單獨預算。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險、住房公積金等。公用經(jīng)費23.33萬元,較上年決算數(shù)增加23.33萬元,增長100%,主要原因是2021年度未單獨預算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

本單位2022年度無“三公”經(jīng)費支出。

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,本單位2022年度無“三公”經(jīng)費支出。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長%,本單位2022年度無因公出國(境)費用。

公務車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,本單位2022年度無公務車購置費。

公務車運行維護費0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)減少0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,本單位2022年度無公務車運行維護費。

公務接待費0.00萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,較上年支出數(shù)增加0.00萬元,本單位2022年度無公務接待費。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內(nèi)公務接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出2.00萬元,較上年決算數(shù)增加2.00萬元,增長100%,主要原因是本單位2021年度未單獨預算。本年度培訓費支出2.32萬元,較上年決算數(shù)增加2.32萬元,增長100%,主要原因是本單位2021年度未單獨預算。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出23.33萬元,主要用于開支辦公費、會議費、差旅費、其他交通費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加23.33萬元,增長100%,主要原因是本單位2021年度未單獨預算。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20221231日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

我單位2022年無項目支出。

(二)績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表。

2.????????? 績效自評報告或案例。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

(三)重點績效評價結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(三)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

(四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(五)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(七)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(八)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(九)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十一)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:聯(lián)系人:張怒林,聯(lián)系電話:023-68435105.

附件:1.收入支出決算總表

??????2.收入決算表

??????3.支出決算表

??????4.財政撥款收入支出決算總表

??????5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

??????6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??????7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??????8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

??????9.機構(gòu)運行信息表

重慶市九龍坡區(qū)婚姻登記處2022年部門決算情況說明附件1-9.pdf


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