重慶市九龍坡區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

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[ 索引號(hào) ] 115001076992706444/2023-00027 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)人力社保局
[ 成文日期 ] 2023-11-02 [ 發(fā)布日期 ] 2023-11-02

重慶市九龍坡區(qū)就業(yè)和人才中心2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

組織實(shí)施城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃,負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)就業(yè)工作目標(biāo)管理及考核;貫徹落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)有關(guān)政策和失業(yè)保險(xiǎn)法律法規(guī),提供公益性就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù),對(duì)就業(yè)困難群體和重點(diǎn)群體提供就業(yè)服務(wù),按規(guī)定使用就業(yè)專項(xiàng)資金和失業(yè)保險(xiǎn)基金,承擔(dān)失業(yè)保險(xiǎn)有關(guān)經(jīng)辦服務(wù)工作;面向勞動(dòng)者開(kāi)展職業(yè)技能、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等職業(yè)培訓(xùn),承擔(dān)職業(yè)能力建設(shè)相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督就業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的工作;指導(dǎo)基層公共就業(yè)服務(wù)工作平臺(tái)、人力資源基礎(chǔ)臺(tái)賬建設(shè)及充分就業(yè)社區(qū)(村)創(chuàng)建;承擔(dān)高校畢業(yè)生實(shí)名制及見(jiàn)習(xí)基地管理;落實(shí)人力資源市場(chǎng)日常管理,為用人單位、求職者提供招聘、求職等服務(wù),開(kāi)展流動(dòng)人員人事檔案、人事代理及流動(dòng)黨員管理服務(wù);加強(qiáng)信息化建設(shè),開(kāi)展城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)計(jì)及人力資源市場(chǎng)供求信息監(jiān)測(cè)工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)8個(gè)科室,分別為綜合科、培訓(xùn)鑒定科、城鄉(xiāng)就業(yè)統(tǒng)籌科、失業(yè)保險(xiǎn)科、人力資源服務(wù)科、創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)科、財(cái)務(wù)基金科、人事檔案管理科

二、部門決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)1,288.09萬(wàn)元,支出總計(jì)1,288.09萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少256.94萬(wàn)元,下降16.6%,主要原因是項(xiàng)目收支減少了282.83萬(wàn)元。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1,288.09萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少256.94萬(wàn)元,下降16.6%,主要原因是項(xiàng)目支出撥款減少了282.83萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入1,288.09萬(wàn)元,占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1,288.09萬(wàn)元,較上年決算減少256.94萬(wàn)元,下降16.6%,主要原因是項(xiàng)目支出減少了282.83萬(wàn)元。其中:基本支出1,078.85萬(wàn)元,占83.8%;項(xiàng)目支出209.24萬(wàn)元,占16.2%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,288.09萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少256.94萬(wàn)元,下降16.6%。主要原因是項(xiàng)目收支減少了282.83萬(wàn)元。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,288.09萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少256.94萬(wàn)元,下降16.6%。主要原因是項(xiàng)目支出撥款減少了282.83萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加59.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.8%。主要原因是調(diào)增補(bǔ)繳職業(yè)年金預(yù)算77.76萬(wàn)元。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,288.09萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少256.94萬(wàn)元,下降16.6%。主要原因是項(xiàng)目支出減少了282.83萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)增加59.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.8%。主要原因是補(bǔ)繳職業(yè)年金77.76萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出1,012.81萬(wàn)元,占78.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加138.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.8%,主要原因是補(bǔ)繳職業(yè)年金77.76萬(wàn)元,追加死亡撫恤和喪葬費(fèi)預(yù)算21.93萬(wàn)元。

(2)衛(wèi)生健康支出42.24萬(wàn)元,占3.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加7.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.7%,主要原因是社保基數(shù)調(diào)標(biāo)。

(3)農(nóng)林水支出170.11萬(wàn)元,占13.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少75.89萬(wàn)元,下降30.8%,主要原因是調(diào)減創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息項(xiàng)目預(yù)算。

(4)住房保障支出62.94萬(wàn)元,占4.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少10.31萬(wàn)元,下降14.1%,主要原因是調(diào)減住房公積金預(yù)算。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,078.85萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)890.28萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加43.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.1%,主要原因是補(bǔ)繳職業(yè)年金77.76萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)188.57萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少17.54萬(wàn)元,下降8.5%,主要原因是落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求,壓減行政運(yùn)行及一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.44萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.06萬(wàn)元,下降82.4%;較上年支出數(shù)減少0.86萬(wàn)元,下降66.2%,較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是受疫情影響,公務(wù)接待費(fèi)下降。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.44萬(wàn)元,主要用于接待黔江、綦江、奉節(jié)、忠縣等區(qū)縣雙更基地調(diào)研。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.06萬(wàn)元,下降82.4%;較上年支出數(shù)減少0.86萬(wàn)元,下降66.2%,主要原因是受疫情影響,公務(wù)接待費(fèi)下降。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本單位因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次44人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)99.05元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出2.30萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.74萬(wàn)元,下降54.4%,主要原因是受疫情影響,會(huì)議場(chǎng)次數(shù)量減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出4.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2.70萬(wàn)元,增長(zhǎng)128%,主要原因是行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出政策性調(diào)整、物價(jià)上漲等。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出188.57萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)等維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少17.54萬(wàn)元,下降8.5%,主要原因是落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求,壓減行政運(yùn)行及一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)4項(xiàng),涉及資金209.24萬(wàn)元;以委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

重慶市九龍坡區(qū)就業(yè)和人才中心2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

指標(biāo)名稱

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

計(jì)量單位

指標(biāo)權(quán)重

全年完成值

指標(biāo)得分

說(shuō)明

自評(píng)得分

1

創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息

發(fā)放貸款

2000

萬(wàn)元

20

3376

20

加大政策宣傳力度,超額完成目標(biāo)任務(wù)

93.88

貸款回收率

98

%

15

94

8.88

受疫情影響,部分創(chuàng)業(yè)者存在到期還款困難的情況,導(dǎo)致回收率低于預(yù)期目標(biāo)

撥付期限

12

10

12

10


貼息資金

88

萬(wàn)元

5

88

5


帶動(dòng)就業(yè)

400

10

547

10

加大政策宣傳力度,超額完成目標(biāo)任務(wù)

項(xiàng)目補(bǔ)貼期

1

20

1

20


貸款人及企業(yè)滿意度

95

%

10

100

10


2.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

從評(píng)價(jià)情況來(lái)看項(xiàng)目立項(xiàng)較為規(guī)范,績(jī)效目標(biāo)明確。預(yù)算編制合理,管理科學(xué)規(guī)范。資金到位及時(shí),總體完成情況較好。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:陳麗佳023-61968807

附件:1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

收入支出決算總表




公開(kāi)01表

公開(kāi)部門:重慶市九龍坡區(qū)就業(yè)和人才中心


單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

1,288.09

一、一般公共服務(wù)支出

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

0.00

三、國(guó)防支出

0.00

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事業(yè)收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、經(jīng)營(yíng)收入

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

七、附屬單位上繳收入

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

1,012.81



九、衛(wèi)生健康支出

42.24



十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00



十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00



十二、農(nóng)林水支出

170.11



十三、交通運(yùn)輸支出

0.00



十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地區(qū)支出

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00



十九、住房保障支出

62.94



二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

0.00



二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

0.00



二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、債務(wù)還本支出

0.00



二十五、債務(wù)付息支出

0.00



二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

0.00

本年收入合計(jì)

1,288.09

本年支出合計(jì)

1,288.09

使用非財(cái)政撥款結(jié)余

0.00

結(jié)余分配

0.00

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

總計(jì)

1,288.09

總計(jì)

1,288.09

備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。

收入決算表












公開(kāi)02表


公開(kāi)部門:重慶市九龍坡區(qū)就業(yè)和人才中心







單位:萬(wàn)元


項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入


功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

小計(jì)

其中:教育收費(fèi)




合計(jì)

1,288.09

1,288.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

1,012.81

1,012.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20801

人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)

748.67

748.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080101

行政運(yùn)行

731.83

731.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080199

其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出

16.84

16.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

219.91

219.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

52.78

52.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

98.37

98.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

68.76

68.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20807

就業(yè)補(bǔ)助

22.30

22.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080799

其他就業(yè)補(bǔ)助支出

22.30

22.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

撫恤

21.93

21.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

死亡撫恤

21.93

21.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

衛(wèi)生健康支出

42.23

42.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

42.23

42.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政單位醫(yī)療

28.04

28.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

9.24

9.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

4.95

4.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

農(nóng)林水支出

170.11

170.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21308

普惠金融發(fā)展支出

170.11

170.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130804

創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)

170.11

170.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

62.94

62.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

62.94

62.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公積金

56.41

56.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


備注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。


支出決算表










公開(kāi)03表


公開(kāi)部門:重慶市九龍坡區(qū)就業(yè)和人才中心






單位:萬(wàn)元



項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出



功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)







合計(jì)

1,288.09

1,078.85

209.24

0.00

0.00

0.00



208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

1,012.81

973.67

39.14

0.00

0.00

0.00



20801

人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)

748.67

731.83

16.84

0.00

0.00

0.00



2080101

行政運(yùn)行

731.83

731.83

0.00

0.00

0.00

0.00



2080199

其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出

16.84

0.00

16.84

0.00

0.00

0.00



20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

219.91

219.91

0.00

0.00

0.00

0.00



2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

52.78

52.78

0.00

0.00

0.00

0.00



2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

98.37

98.37

0.00

0.00

0.00

0.00



2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

68.76

68.76

0.00

0.00

0.00

0.00



20807

就業(yè)補(bǔ)助

22.30

0.00

22.30

0.00

0.00

0.00



2080799

其他就業(yè)補(bǔ)助支出

22.30

0.00

22.30

0.00

0.00

0.00



20808

撫恤

21.93

21.93

0.00

0.00

0.00

0.00



2080801

死亡撫恤

21.93

21.93

0.00

0.00

0.00

0.00



210

衛(wèi)生健康支出

42.23

42.23

0.00

0.00

0.00

0.00



21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

42.23

42.23

0.00

0.00

0.00

0.00



2101101

行政單位醫(yī)療

28.04

28.04

0.00

0.00

0.00

0.00



2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

9.24

9.24

0.00

0.00

0.00

0.00



2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

4.95

4.95

0.00

0.00

0.00

0.00



213

農(nóng)林水支出

170.11

0.00

170.11

0.00

0.00

0.00



21308

普惠金融發(fā)展支出

170.11

0.00

170.11

0.00

0.00

0.00



2130804

創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)

170.11

0.00

170.11

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

62.94

62.94

0.00

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

62.94

62.94

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

住房公積金

56.41

56.41

0.00

0.00

0.00

0.00



2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

6.53

6.53

0.00

0.00

0.00

0.00



備注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。






















財(cái)政撥款收入支出決算總表






公開(kāi)04表

公開(kāi)部門:重慶市九龍坡區(qū)就業(yè)和人才中心



單位:萬(wàn)元

收???? 入

支???? 出

項(xiàng)??? 目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1,288.09

一、一般公共服務(wù)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

三、國(guó)防支出

0.00

0.00

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00



六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

0.00

0.00

0.00



七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00



八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

1,012.81

1,012.81

0.00

0.00



九、衛(wèi)生健康支出

42.24

42.24

0.00

0.00



十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十二、農(nóng)林水支出

170.11

170.11

0.00

0.00



十三、交通運(yùn)輸支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十九、住房保障支出

62.94

62.94

0.00

0.00



二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合計(jì)

1,288.09

二十四、債務(wù)還本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

二十五、債務(wù)付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

本年支出合計(jì)

1,288.09

1,288.09

0.00

0.00

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

0.00

0.00

0.00

總計(jì)

1,288.09

總計(jì)

1,288.09

1,288.09

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表






公開(kāi)05表


公開(kāi)部門:重慶市九龍坡區(qū)就業(yè)和人才中心

單位:萬(wàn)元


項(xiàng)目

本年支出


功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出




合計(jì)

1,288.09

1,078.85

209.24


208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

1,012.81

973.67

39.14


20801

人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)

748.67

731.83

16.84


2080101

行政運(yùn)行

731.83

731.83

0.00


2080199

其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出

16.84

0.00

16.84


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

219.91

219.91

0.00


2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

52.78

52.78

0.00


2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

98.37

98.37

0.00


2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

68.76

68.76

0.00


20807

就業(yè)補(bǔ)助

22.30

0.00

22.30


2080799

其他就業(yè)補(bǔ)助支出

22.30

0.00

22.30


20808

撫恤

21.93

21.93

0.00


2080801

死亡撫恤

21.93

21.93

0.00


210

衛(wèi)生健康支出

42.23

42.23

0.00


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

42.23

42.23

0.00


2101101

行政單位醫(yī)療

28.04

28.04

0.00


2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

9.24

9.24

0.00


2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

4.95

4.95

0.00


213

農(nóng)林水支出

170.11

0.00

170.11


21308

普惠金融發(fā)展支出

170.11

0.00

170.11


2130804

創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)

170.11

0.00

170.11


221

住房保障支出

62.94

62.94

0.00


22102

住房改革支出

62.94

62.94

0.00


2210201

住房公積金

56.41

56.41

0.00


2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

6.53

6.53

0.00


備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。


一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表








公開(kāi)06表


公開(kāi)部門:重慶市九龍坡區(qū)就業(yè)和人才中心





單位:萬(wàn)元


人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)


經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額



301

工資福利支出

796.93

302

商品和服務(wù)支出

188.57

310

資本性支出

0.00


30101

基本工資

49.07

30201

辦公費(fèi)

13.76

31001

房屋建筑物購(gòu)建

0.00


30102

津貼補(bǔ)貼

113.87

30202

印刷費(fèi)

12.56

31002

辦公設(shè)備購(gòu)置

0.00


30103

獎(jiǎng)金

213.24

30203

咨詢費(fèi)

0.00

31003

專用設(shè)備購(gòu)置

0.00


30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

58.55

30204

手續(xù)費(fèi)

0.66

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00


30107

績(jī)效工資

0.00

30205

水費(fèi)

0.00

31006

大型修繕

0.00


30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

75.36

30206

電費(fèi)

0.00

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

0.00


30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

111.08

30207

郵電費(fèi)

17.86

31008

物資儲(chǔ)備

0.00


30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

41.26

30208

取暖費(fèi)

0.00

31009

土地補(bǔ)償

0.00


30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

5.44

30209

物業(yè)管理費(fèi)

0.00

31010

安置補(bǔ)助

0.00


30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

0.80

30211

差旅費(fèi)

0.01

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

0.00


30113

住房公積金

123.25

30212

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

0.00

31012

拆遷補(bǔ)償

0.00


30114

醫(yī)療費(fèi)

5.02

30213

維修(護(hù))費(fèi)

1.40

31013

公務(wù)用車購(gòu)置

0.00


30199

其他工資福利支出

0.00

30214

租賃費(fèi)

2.30

31019

其他交通工具購(gòu)置

0.00


303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

93.35

30215

會(huì)議費(fèi)

0.00

31021

文物和陳列品購(gòu)置

0.00


30301

離休費(fèi)

0.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

4.81

31022

無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

0.00


30302

退休費(fèi)

0.00

30217

公務(wù)接待費(fèi)

0.44

31099

其他資本性支出

0.00


30303

退職(役)費(fèi)

0.00

30218

專用材料費(fèi)

0.00

312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

0.00


30304

撫恤金

21.93

30224

被裝購(gòu)置費(fèi)

0.00

31201

資本金注入

0.00


30305

生活補(bǔ)助

64.53

30225

專用燃料費(fèi)

0.00

31203

政府投資基金股權(quán)投資

0.00


30306

救濟(jì)費(fèi)

0.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

55.05

31204

費(fèi)用補(bǔ)貼

0.00


30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

6.88

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

9.97

31205

利息補(bǔ)貼

0.00


30308

助學(xué)金

0.00

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

29.46

31299

其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

0.00


30309

獎(jiǎng)勵(lì)金

0.00

30229

福利費(fèi)

0.62

399

其他支出

0.00


30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

0.00

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0.00

39907

國(guó)家賠償費(fèi)用支出

0.00


30311

代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

0.00

30239

其他交通費(fèi)用

31.59

39908

對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

0.00


30399

其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

0.00

30240

稅金及附加費(fèi)用

0.00

39909

經(jīng)常性贈(zèng)與

0.00





30299

其他商品和服務(wù)支出

8.11

39910

資本性贈(zèng)與

0.00





307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

0.00

39999

其他支出

0.00





30701

國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

0.00








30702

國(guó)外債務(wù)付息

0.00








30703

國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00








30704

國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00





人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

890.28

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

188.57


注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。


政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表










公開(kāi)07表


公開(kāi)部門:重慶市九龍坡區(qū)就業(yè)和人才中心






單位:萬(wàn)元


項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出




合計(jì)

















備注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


本表為空的部門應(yīng)將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。


國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表







公開(kāi)08表


公開(kāi)部門:重慶市九龍坡區(qū)就業(yè)和人才中心



單位:萬(wàn)元


項(xiàng)目

本年支出


功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出




合計(jì)











備注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。


本表為空的部門應(yīng)將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。


機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表





公開(kāi)09表

公開(kāi)部門:重慶市九龍坡區(qū)就業(yè)和人才中心



單位:萬(wàn)元

項(xiàng)? 目

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項(xiàng)? 目

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

188.57

(一)支出合計(jì)

2.50

0.44

0.44

(一)行政單位

0.00

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)

0.00

0.00

0.00

(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

188.57

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0.00

0.00

0.00

五、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

0.00

0.00

0.00

(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛)

0

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0.00

0.00

0.00

1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車

0

3.公務(wù)接待費(fèi)

2.50

0.44

0.44

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車

0

(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi)

0.44

3.機(jī)要通信用車

0

其中:外事接待費(fèi)

0.00

4.應(yīng)急保障用車

0

(2)國(guó)(境)外接待費(fèi)

0.00

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

0

(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車

0

1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))

0

7.離退休干部用車

0

2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)

0

8.其他用車

0

3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)

0

(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)

0

4.公務(wù)用車保有量(輛)

0

六、政府采購(gòu)支出信息

5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))

5

(一)政府采購(gòu)支出合計(jì)

0.00

其中:外事接待批次(個(gè))

0

1.政府采購(gòu)貨物支出

0.00

6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

44

2.政府采購(gòu)工程支出

0.00

其中:外事接待人次(人)

0

3.政府采購(gòu)服務(wù)支出

0.00

7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))

0

(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額

0.00

8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)

0

其中:授予小微企業(yè)合同金額

0.00

二、會(huì)議費(fèi)

2.30



三、培訓(xùn)費(fèi)

4.81



備注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:年初預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù),全年預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按照規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

本表為空的單位應(yīng)將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù),故本表為空。???

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