重慶市九龍坡區(qū)司法局

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[ 索引號(hào) ] 115001070092933809/2023-00015 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)司法局
[ 成文日期 ] 2023-11-03 [ 發(fā)布日期 ] 2023-11-03

169002-重慶九龍坡公證處2022年度部門決算情況說明

重慶市九龍坡公證處

2022年度單位決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

九龍坡公證處職能職責(zé)主要包括依法開展公證工作;對(duì)社會(huì)性活動(dòng)實(shí)施法律監(jiān)督,維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)秩序;宣傳貫徹有關(guān)公證的法律法規(guī),引導(dǎo)公民、法人和其他組織遵守法律,維護(hù)社會(huì)主義法制秩序;對(duì)符合法律援助條件的對(duì)象提供公證法律援助。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡公證處是九龍坡區(qū)司法局下屬自收自支事業(yè)單位

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況2022年度收入總計(jì)540.06萬元,支出總計(jì)540.06萬元。收支較上年決算數(shù)增加540.06萬元,增長100%,主要原因是二級(jí)單位分離,獨(dú)立核算。

2.收入情況2022年度收入合計(jì)540.06萬元,較上年決算數(shù)增加540.06萬元,增長100%,主要原因是二級(jí)單位分離,獨(dú)立核算。其中:財(cái)政撥款收入540.06萬元,占100%

3.2022年度支出合計(jì)540.06萬元,較上年決算增加540.06萬元,增長100%,主要原因是二級(jí)單位分離,獨(dú)立核算。其中:基本支出294.23萬元,占54.5%;項(xiàng)目支出245.83萬元,占45.5%

?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是我單位是財(cái)政全額撥款單位,收支平衡。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)540.06萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加540.06萬元,增長率100%。主要原因是二級(jí)單位分離,獨(dú)立核算。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入540.06萬元,較上年決算數(shù)增加540.06萬元,增長率100%。主要原因是二級(jí)單位分離,獨(dú)立核算。較年初預(yù)算數(shù)增加78.96萬元,增長17.1%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出540.06萬元,較上年決算數(shù)增加540.06萬元,增長100%。主要原因是二級(jí)單位分離,獨(dú)立核算。較年初預(yù)算數(shù)增加78.96萬元,增長17.1%。主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

3.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:?

(1)公共安全支出501.99萬元,占93%,較年初預(yù)算數(shù)增加78.96萬元,增長18.7%,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加,增加一個(gè)辦證地點(diǎn)。

(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出11.52萬元,占2.1%較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%主要原因是無人員變動(dòng)。

(3)衛(wèi)生健康支出6.61萬元,占1.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是無人員變動(dòng)。

(4)住房保障支出19.95萬元,占3.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%主要原因是無人員變動(dòng)。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出294.23萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)190.36萬元,較上年決算數(shù)增加190.36萬元,增長100%,主要原因是二級(jí)單位分離。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等公用經(jīng)費(fèi)103.87萬元,較上年決算數(shù)增加103.87萬元,增長100%。主要原因是二級(jí)單位分離,獨(dú)立核算。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)等

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)5.71萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車數(shù)量和公務(wù)用車支出。較上年支出數(shù)增加5.71萬元,增長100%,主要原因是二級(jí)單位分離,獨(dú)立核算。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用支出。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.71萬元,主要用于機(jī)要文件交換、符合公務(wù)用車派車規(guī)定的市內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車數(shù)量和公務(wù)用車支出。較上年支出數(shù)增加5.71萬元,增長100%,主要原因是二級(jí)單位分離,獨(dú)立核算。

本單位2022年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)5.71萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.46萬元,較上年決算數(shù)增加0.46萬元,增長100%,主要原因是下級(jí)單位分離,獨(dú)立核算。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)

(四)政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)單位自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng),涉及資金245.83萬元;以委托第三方形式開展績效自評(píng)0項(xiàng),涉及資金0萬元,從評(píng)價(jià)情況來看,項(xiàng)目完成較好。

?

?

重慶市九龍坡公證處2022年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

序號(hào)

項(xiàng)目名稱

指標(biāo)名稱

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

計(jì)量單位

指標(biāo)權(quán)重

全年完成值

指標(biāo)得分

說明

自評(píng)得分

1

律師公證管理

公證案件數(shù)量

5000

30

5210

30

辦理公證案件數(shù)量

100

錯(cuò)證率

3

%

10

0

10

出現(xiàn)錯(cuò)證假證比例

案件辦理時(shí)限

15

工作日

10

15

10

相關(guān)文件確定的案件辦理時(shí)間上限

公證費(fèi)收入

453

萬元/年

10

568

15

合理收取公證費(fèi)用,服務(wù)全區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)

預(yù)防糾紛率

97

%

15

99

15

用事前公證的方式預(yù)防矛盾糾紛

服務(wù)對(duì)象滿意度

95

%

10

100

10

開展窗口優(yōu)質(zhì)服務(wù),提升滿意度

(二)部門重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)情況

單位2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目,故無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。

(三)財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況

單位2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目,故無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68176327

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