重慶市九龍坡區(qū)司法局

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[ 索引號 ] 115001070092933809/2023-00016 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 九龍坡區(qū)司法局
[ 成文日期 ] 2023-11-03 [ 發(fā)布日期 ] 2023-11-03

169003-重慶市九龍坡區(qū)法律援助中心2022年部門決算情況說明

重慶市九龍坡區(qū)法律援助中心

2022年度單位決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

開展法律援助服務(wù),維護(hù)社會困難群體的合法權(quán)益;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)本轄區(qū)法律援助工作;開展法律援助工作;開展法律援助業(yè)務(wù)研究,推廣業(yè)務(wù)成果;管理法律援助業(yè)務(wù)檔案。

(二)機構(gòu)設(shè)置

九龍坡區(qū)法律援助中心是九龍坡區(qū)司法局下屬獨立核算的參公事業(yè)單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計250.63萬元,支出總計250.63萬元。收支較上年決算數(shù)增加250.63萬元,增長100%,主要原因是二級單位分離,獨立核算。

2.收入情況2022年度收入總計250.63萬元,支出總計250.63萬元。收支較上年決算數(shù)增加250.63萬元,增長100%,主要原因是二級單位分離,獨立核算。其中:財政撥款收入250.63萬元,占100%

3.2022年度支出合計250.63萬元,較上年決算增加250.63萬元,增長100%,主要原因是二級單位分離,獨立核算。其中:基本支出250.63萬元,占100%

?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是我單位是財政全額撥款單位,收支平衡。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計250.63萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加250.63萬元,增長率100%。主要原因是二級單位分離,獨立核算。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入250.63萬元,較上年決算數(shù)增加250.63萬元,增長率100%。主要原因是二級單位分離,獨立核算。較年初預(yù)算數(shù)增加22.33萬元,增長9.8%。主要原因是人員調(diào)動和社會保險、住房公積金基數(shù)調(diào)整等。人員經(jīng)費用途主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出250.63萬元,較上年決算數(shù)增加250.63萬元,增長100%。主要原因是二級單位分離,獨立核算。較年初預(yù)算數(shù)增加22.33萬元,增長9.8%。主要原因是人員調(diào)動和社會保險、住房公積金基數(shù)調(diào)整等。人員經(jīng)費用途主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。

3.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:?

(1)公共安全支出195.97萬元,78.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加17.55萬元,增長9.8%,主要原因是人員增減變動和社會保險基數(shù)增加。

(2)社會保障與就業(yè)支出26.56萬元,占10.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.95萬元,增長12.5%,主要原因是人員調(diào)動和社會保險基數(shù)的增加。

(3)衛(wèi)生健康支出8.91萬元,占3.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.65萬元,增長22.7%,主要原因是人員調(diào)動和社會保險基數(shù)的增加。

(4)住房保障支出19.19萬元,占7.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.17萬元,增長0.9%,主要原因是人員調(diào)動和基數(shù)變動。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出250.63萬元。其中:人員經(jīng)費207.39萬元,較上年決算數(shù)增加207.39萬元,增長100%,主要原因是二級單位分離和人員增減調(diào)動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等公用經(jīng)費43.25萬元,較上年決算數(shù)增加43.25萬元,增長100%。主要原因是二級單位分離,獨立核算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、工會經(jīng)費、印刷費、三公經(jīng)費等

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

我單位屬于九龍坡區(qū)司法局下屬二級單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

四、其他需要說明的事項

(一)一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出1.52萬元,較上年決算數(shù)增加1.52萬元,增長100%,主要原因是二級單位分離,獨立核算本年度培訓(xùn)費支出0.41萬元,較上年決算數(shù)增加0.41萬元,增長100%,主要原因是二級單位分離,獨立核算

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出43.25萬元,主要用于開支辦公費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加43.25萬元,增長100%,主要原因是二級單位分離,獨立核算。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

因我單位屬于二級預(yù)算單位,無國有資產(chǎn),故未納入2022年決算報表。

(四)政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

我單位2022年無項目經(jīng)費支出故未開展預(yù)算績效管理工作。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68176327

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