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[ 索引號 ] 115001070092933996/2019-02617 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)統(tǒng)計局
[ 成文日期 ] 2019-02-28 [ 發(fā)布日期 ] 2019-02-28

重慶市九龍坡區(qū)統(tǒng)計局2019年部門預(yù)算情況說明

第一部分    區(qū)統(tǒng)計局基本情況

一、主要職能

區(qū)統(tǒng)計局為區(qū)政府工作部門,內(nèi)設(shè)辦公室、綜合統(tǒng)計科、工業(yè)投資統(tǒng)計科、服務(wù)業(yè)統(tǒng)計科,其主要職能為:

(一)承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任;組織實(shí)施國家統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)展規(guī)劃;制定并組織實(shí)施全區(qū)統(tǒng)計調(diào)查制度和統(tǒng)計改革發(fā)展規(guī)劃。

(二)貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,普及統(tǒng)計法律法規(guī)知識,監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的執(zhí)行情況,查處統(tǒng)計違法違紀(jì)行為。

(三)管理和指導(dǎo)鎮(zhèn)街、部門(行業(yè))統(tǒng)計工作;依法對部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、評估;依法管理全區(qū)統(tǒng)計調(diào)查項(xiàng)目;加強(qiáng)全區(qū)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作。

(四)會同有關(guān)部門擬訂區(qū)情區(qū)力普查方案,組織實(shí)施全區(qū)人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等有關(guān)普查、專項(xiàng)調(diào)查,搜集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

(五)組織實(shí)施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查;搜集、整理和提供國民經(jīng)濟(jì)核算有關(guān)資料;對國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)警和統(tǒng)計監(jiān)督。

(六)組織實(shí)施全區(qū)一、二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計調(diào)查;搜集、整理和提供全區(qū)有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步等統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

(七)整理、核定、管理、提供、發(fā)布全區(qū)性基本統(tǒng)計資料;發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況等方面的統(tǒng)計信息;組織建立統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度。

(八)加強(qiáng)統(tǒng)計信息化建設(shè),組織指導(dǎo)全區(qū)統(tǒng)計科學(xué)研究和統(tǒng)計工作合作交流。

(九)加強(qiáng)統(tǒng)計教育、統(tǒng)計培訓(xùn)工作;對本行政區(qū)域內(nèi)人民政府統(tǒng)計機(jī)構(gòu)干部和鎮(zhèn)街統(tǒng)計工作進(jìn)行考核。

(十)承辦區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

區(qū)統(tǒng)計局下屬事業(yè)單位2個,其中參公事業(yè)單位1個:區(qū)社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊;全額撥款事業(yè)單位1個:區(qū)社情民意調(diào)查中心。本次預(yù)算公開數(shù)據(jù)包括區(qū)統(tǒng)計局本級和所屬2個事業(yè)單位預(yù)算。

第二部分  區(qū)統(tǒng)計局預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2019年財政撥款收入1098.72萬元。收入一般公共預(yù)算撥款1098.72萬元,包括:一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入1085.02萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)13.70萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出943.84萬元,社會保障和就業(yè)支出82.54萬元,衛(wèi)生健康支出27.56萬元,住房保障支出44.79萬元。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1098.72萬元,比2018年年初預(yù)算數(shù)減少79.92萬元,主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。項(xiàng)目支出399.90萬元,比2018年減少103.10萬元,主要原因是經(jīng)濟(jì)普查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少,主要用于全區(qū)統(tǒng)計調(diào)查、第四次全國經(jīng)濟(jì)普查等重點(diǎn)工作。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出943.84萬元,較上年減少83.04萬元,主要原因是經(jīng)濟(jì)普查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少;社會保障和就業(yè)支出82.54萬元,較上年增加10.67萬元,主要原因是增人增資;衛(wèi)生健康支出27.56萬元,較上年增加1.74萬元;住房保障支出44.79萬元,較上年減少9.28萬元。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出698.82萬元,比2018年增加23.18萬元,主要原因是增人增資,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。其中:人員經(jīng)費(fèi)483.11萬元,公用經(jīng)費(fèi)215.71萬元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算16.50萬元,比2018年減少5.50萬元,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。其中:公務(wù)接待費(fèi)12.00萬元,比2018年減少4.00萬元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.50萬元,比2018年減少1.50萬元。

五、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算支出情況的說明

本部門2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況的說明

本部門2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

七、關(guān)于2019年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。本部門2019年收支總預(yù)算1098.72萬元。

八、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

2019年收入預(yù)算1098.72萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款收入1098.72萬元,占100.00%。

九、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

2019年支出預(yù)算1098.72萬元,其中,基本支出698.82萬元,占63.60%,項(xiàng)目支出399.90萬元,占36.40%。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(即公用經(jīng)費(fèi))。

2019年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)215.71萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出及辦公設(shè)備購置費(fèi)等。

(二)政府采購情況。

2019年政府采購預(yù)算總額26.10萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算10.10萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算16.00萬元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2018年12月,本部門資產(chǎn)合計480.66萬元;本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛。

(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況    2019年項(xiàng)目支出實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算財政撥款399.90萬元。

十一、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十二、預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。

本單位部門預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68782090

附表:1.財政撥款收支總表

2.一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表

3.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表

4.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

5.政府性基金預(yù)算支出表

6.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

7.部門收支總表

8.部門收入總表

9.部門支出總表

附表1

財政撥款收支總表







單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

合計

一般公共預(yù)算
財政撥款

政府性基金預(yù)算
財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算
財政撥款

一、本年收入

1085.02

一、本年支出

1098.72

1098.72



一般公共預(yù)算撥款

1085.02

一般公共服務(wù)支出

943.84

943.84



政府性基金預(yù)算撥款


社會保障和就業(yè)支出

82.54

82.54



國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款


衛(wèi)生健康支出

27.56

27.56



二、上年結(jié)轉(zhuǎn)

13.70

住房保障支出

44.79

44.79



一般公共預(yù)算撥款

13.70






政府性基金預(yù)算撥款







國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款


二、結(jié)轉(zhuǎn)下年





收入總計

1098.72

支出總計

1098.72

1098.72



附表2

一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算表












單位:萬元

功能分類科目

2018年預(yù)算數(shù)

2019年預(yù)算數(shù)

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項(xiàng)目支出

合計


1178.64

1098.72

698.82

399.90

201

一般公共服務(wù)支出

1026.88

943.84

543.94

399.90

20105

統(tǒng)計信息事務(wù)

1026.88

943.84

543.94

399.90

2010501

行政運(yùn)行

433.48

446.28

446.28


2010502

一般行政管理事務(wù)


144.00


144.00

2010505

專項(xiàng)統(tǒng)計業(yè)務(wù)

41.00




2010506

統(tǒng)計管理

42.00




2010507

專項(xiàng)普查活動

344.00

217.20


217.20

2010508

統(tǒng)計抽樣調(diào)查

33.00

13.70


13.70

2010550

事業(yè)運(yùn)行

90.41

97.66

97.66


2010599

其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出

43.00

25.00


25.00

208

社會保障和就業(yè)支出

71.87

82.54

82.54


20805

行政事業(yè)單位離退休

71.87

82.54

82.54


2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

38.95

41.79

41.79


2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

15.58

16.72

16.72


2080599

其他行政事業(yè)單位離退休支出

17.33

24.03

24.03


210

衛(wèi)生健康支出

25.82

27.56

27.56


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

25.82

27.56

27.56


2101101

行政單位醫(yī)療

12.58

13.50

13.50


2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

3.97

4.17

4.17


2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

5.32

5.52

5.52


2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

3.96

4.36

4.36


221

住房保障支出

54.07

44.79

44.79


22102

住房改革支出

54.07

44.79

44.79


2210201

住房公積金

47.93

37.38

37.38


2210203

購房補(bǔ)貼

6.14

7.41

7.41


附表3

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算表





單位:萬元

經(jīng)濟(jì)分類科目

2019年基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

合計


698.82

483.11

215.71

301

工資福利支出

462.26

462.26


30101

基本工資

105.13

105.13


30102

津貼補(bǔ)貼

78.94

78.94


30103

獎金

12.72

12.72


30107

績效工資

19.56

19.56


30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)

41.79

41.79


30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

16.72

16.72


30110

職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)

16.72

16.72


30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

3.52

3.52


30112

其他社會保障繳費(fèi)

4.99

4.99


30113

住房公積金

37.38

37.38


30114

醫(yī)療費(fèi)

4.26

4.26


30199

其他工資福利支出

120.54

120.54


302

商品和服務(wù)支出

210.11


210.11

30201

辦公費(fèi)

8.94


8.94

30202

印刷費(fèi)

8.50


8.50

30207

郵電費(fèi)

10.20


10.20

30211

差旅費(fèi)

62.80


62.80

30213

維修(護(hù))費(fèi)

2.57


2.57

30214

租賃費(fèi)

2.38


2.38

30215

會議費(fèi)

10.00


10.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

10.27


10.27

30217

公務(wù)接待費(fèi)

9.00


9.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

13.72


13.72

30228

工會經(jīng)費(fèi)

4.18


4.18

30229

福利費(fèi)

8.13


8.13

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

4.50


4.50

30239

其他交通費(fèi)用

17.71


17.71

30299

其他商品和服務(wù)支出

37.21


37.21

303

對個人和家庭的補(bǔ)助

20.85

20.85


30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

3.50

3.50


30399

其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出

17.35

17.35


310

資本性支出

5.60


5.60

31002

辦公設(shè)備購置

5.60


5.60

附表4

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表












單位:萬元

2018年預(yù)算數(shù)

2019年預(yù)算數(shù)

合計

因公出國
(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接

待費(fèi)

合計

因公出國
(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接

待費(fèi)

小計

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

小計

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

22.00


6.00


6.00

16.00

16.50


4.50


4.50

12.00

附表5

政府性基金預(yù)算支出表










單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出

合計

基本支出

項(xiàng)目支出


合計
































































備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數(shù)據(jù)。




附表6

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表










單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

合計

基本支出

項(xiàng)目支出


合計
































































備注:本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支,故此表無數(shù)據(jù)。



附表7

部門收支總表








單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

項(xiàng)目

預(yù)算數(shù)

一般公共預(yù)算撥款收入

1098.72

一般公共服務(wù)支出

943.84

政府性基金預(yù)算撥款收入


社會保障和就業(yè)支出

82.54

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入


衛(wèi)生健康支出

27.56

事業(yè)收入


住房保障支出

44.79

事業(yè)單位經(jīng)營收入




其他收入




本年收入合計

1098.72



用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額


本年支出合計

1098.72

上年結(jié)轉(zhuǎn)


結(jié)轉(zhuǎn)下年


收入總計

1098.72

支出總計

1098.72

附表8

部門收入總表












單位:萬元

科目

合計

上年結(jié)轉(zhuǎn)

一般公共預(yù)算撥款收入

政府性基金預(yù)算撥款收入

國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入

事業(yè)收入

事業(yè)單位經(jīng)營收入

其他收入

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

科目編碼

科目名稱

金額

其中:教育收費(fèi)

合計


1098.72


1098.72








201

一般公共服務(wù)支出

943.84


943.84








20105

統(tǒng)計信息事務(wù)

943.84


943.84








2010501

行政運(yùn)行

446.28


446.28








2010502

一般行政管理事務(wù)

144.00


144.00








2010507

專項(xiàng)普查活動

217.20


217.20








2010508

統(tǒng)計抽樣調(diào)查

13.70


13.70








2010550

事業(yè)運(yùn)行

97.66


97.66








2010599

其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出

25.00


25.00








208

社會保障和就業(yè)支出

82.54


82.54








20805

行政事業(yè)單位離退休

82.54


82.54








2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

41.79


41.79








2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

16.72


16.72








2080599

其他行政事業(yè)單位離退休支出

24.03


24.03








210

衛(wèi)生健康支出

27.56


27.56








21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

27.56


27.56








2101101

行政單位醫(yī)療

13.50


13.50








2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

4.17


4.17








2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

5.52


5.52








2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

4.36


4.36








221

住房保障支出

44.79


44.79








22102

住房改革支出

44.79


44.79








2210201

住房公積金

37.38


37.38








2210203

購房補(bǔ)貼

7.41


7.41








附表9

部門支出總表








單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級支出

事業(yè)單位
經(jīng)營支出

對下級單
位補(bǔ)助支出


合計

1098.72

698.82

399.90




201

一般公共服務(wù)支出

943.84

543.94

399.90




20105

統(tǒng)計信息事務(wù)

943.84

543.94

399.90




2010501

行政運(yùn)行

446.28

446.28





2010502

一般行政管理事務(wù)

144.00


144.00




2010507

專項(xiàng)普查活動

217.20


217.20




2010508

統(tǒng)計抽樣調(diào)查

13.70


13.70




2010550

事業(yè)運(yùn)行

97.66

97.66





2010599

其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出

25.00


25.00




208

社會保障和就業(yè)支出

82.54

82.54





20805

行政事業(yè)單位離退休

82.54

82.54





2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出

41.79

41.79





2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

16.72

16.72





2080599

其他行政事業(yè)單位離退休支出

24.03

24.03





210

衛(wèi)生健康支出

27.56

27.56





21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

27.56

27.56





2101101

行政單位醫(yī)療

13.50

13.50





2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

4.17

4.17





2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

5.52

5.52





2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

4.36

4.36





221

住房保障支出

44.79

44.79





22102

住房改革支出

44.79

44.79





2210201

住房公積金

37.38

37.38





2210203

購房補(bǔ)貼

7.41

7.41





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