重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)人民政府

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[ 索引號 ] 11500107709320298K/2023-00016 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)
[ 成文日期 ] 2023-12-06 [ 發(fā)布日期 ] 2023-12-06

重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站2022年度部門決算情況說明


?一、部門基本情況

(一)職能職責

服務(wù)退役軍人,提升保障水平。配合相關(guān)部門做好退役軍人接收安置、關(guān)系接轉(zhuǎn)工作;組織退役軍人參加職業(yè)教育、技能培訓和退役軍人專場招聘會;落實轄區(qū)退役軍人和各類優(yōu)撫對象優(yōu)待、撫恤政策待遇;開展擁軍優(yōu)屬和烈士褒揚工作;開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作;做好退役軍人來信來訪、接待辦理、心理疏導、權(quán)益咨詢、政策解答、法律服務(wù)以及涉及退役軍人輿情的收集、引導等工作;負責轄區(qū)退役軍人黨員及時納入黨組織管理,并組織參加黨組織活動;指導村(社區(qū))退役軍人管理服務(wù)站工作;開展退役軍人走訪慰問、幫扶解困、化解矛盾和思想政治工作。

(二)機構(gòu)設(shè)置

“重慶市九龍坡區(qū)陶家鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站”為正科級公益一類事業(yè)單位,經(jīng)費渠道為區(qū)財政全額撥款。

(三)單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看,本單位無2022年度決算編制的二級預算單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計41.23萬元,支出總計41.23萬元。收、支較上年決算數(shù)增加41.23萬元,增長100%,主要原因是本單位為新增編制決算二級預算單位,2021年時本單位的收、支全納入本單位一級預算單位,未單獨編制決算。

2.收入情況。2022年度收入合計41.23萬元,較上年決算數(shù)增加41.23萬元,增長100%,主要原因是本單位為新增編制決算的二級預算單位,2021年收入數(shù)據(jù)包含于一級預算單位中。其中:財政撥款收入41.23萬元,占100%。此外,使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計41.23萬元,較上年決算增加41.23萬元,增長100%,主要原因是本單位為新增編制決算的二級預算單位,2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級預算單位中。其中:基本支出41.23萬元,占100。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計41.23萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加41.23萬元,增長100%。主要原因是本單位為新增編制決算二級預算單位,2021年時本單位的收入、支出全納入本單位一級預算單位,未單獨編制決算。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入41.23萬元,較上年決算數(shù)增加41.23萬元,增長100%。主要原因是本單位為新增編制決算的二級預算單位,2021年收入數(shù)據(jù)包含于一級預算單位中。較年初預算數(shù)減少17.78萬元,下降30.1%。主要原因是縮減開支,從而收入相應(yīng)減少。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出41.23萬元,較上年決算數(shù)增加41.23萬元,增長100%。主要原因是本單位為新增編制決算的二級預算單位,2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級預算單位中。較年初預算數(shù)減少17.78萬元,下降30.1%。主要原因是公用經(jīng)費減少,相應(yīng)支出費用減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,無增長。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)社會保障與就業(yè)支出35.50萬元,占86.1%,較年初預算數(shù)減少17.79萬元,下降33.4%,主要原因是本單位公用支出減少,從而實際支出比年初預算減少。

(2)衛(wèi)生健康支出1.91萬元,占4.6%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是社會保險(醫(yī)療保險)的繳納是根據(jù)相應(yīng)編制人員編制年初預算,支出的減少或者增加是隨人員的增加或減少所影響。

(3)住房保障支出3.82萬元,占9.3%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是住房公積金及購房補貼是根據(jù)相應(yīng)編制人員編制年初預算,支出的減少或者增加是隨人員的增加或減少變化。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出41.23萬元。其中:人員經(jīng)費37.19萬元,較上年決算數(shù)增加37.19萬元,增長100%,主要原因是本單位為新增編制決算的二級預算單位,2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級預算單位中。人員經(jīng)費用途主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險、住房公積金等。公用經(jīng)費4.04萬元,較上年決算數(shù)增加4.04萬元,增長100%,主要原因是主要原因是本單位為新增編制決算的二級預算單位,2021年支出數(shù)據(jù)包含于一級預算單位中。公用經(jīng)費用途主要包括:辦公費、提取工會經(jīng)費等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門無因公出國(境)費用;無公務(wù)車購置費及公務(wù)車運行維護費;無公務(wù)接待費。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門無因公出國(境);無公務(wù)用車購置;無國內(nèi)公務(wù)接待。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓費情況說明

因財政體制原因,財政未保障我單位會議費和培訓費。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

因本單位未與一級預算單位在資產(chǎn)上單獨分列的原因,我單位資產(chǎn)未納入部門決算報表。

(四)政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

本單位未單獨開展預算績效工作,全部項目績效由政府統(tǒng)一做。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

況小飛 ?023-65785010

附件:1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??????????7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表


附件1.收入支出決算總表.pdf

附件2.收入決算表.pdf

附件3.支出決算表.pdf

附件4.財政撥款收入支出決算總表.pdf

附件5.一般公共預算財政撥款支出決算表.pdf

附件6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表.pdf

附件7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.pdf

附件8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表.pdf

附件9.機構(gòu)運行信息表.pdf




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