重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處

您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) > 謝家灣街道辦事處 > 政務(wù)公開(kāi) > 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容 > 預(yù)算/決算 > 決算

[ 索引號(hào) ] 11500107009293583X/2023-00017 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類(lèi) ] 財(cái)政 [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)謝家灣街道
[ 成文日期 ] 2023-11-02 [ 發(fā)布日期 ] 2023-11-02

916002重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)謝家灣街道大隊(duì)2022年度單位決算情況說(shuō)明

916002重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)謝家灣街道大隊(duì)2022年度單位決算情況說(shuō)明.pdf

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

負(fù)責(zé)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán);建立健全與城市管理、規(guī)劃自然資源管理、市場(chǎng)監(jiān)管等由區(qū)級(jí)主管部門(mén)直接管理的執(zhí)法機(jī)構(gòu)聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制;落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制,嚴(yán)格執(zhí)行行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒(méi)收入收支兩條線制度,規(guī)范執(zhí)法程序和執(zhí)法行為;承擔(dān)轄區(qū)各類(lèi)執(zhí)法機(jī)構(gòu)和執(zhí)法隊(duì)伍的綜合協(xié)調(diào)、聯(lián)動(dòng)保障工作;健全執(zhí)法信息共享,執(zhí)法聯(lián)席會(huì)議、案件移送管轄、案件首接負(fù)責(zé)等制度。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)謝家灣街道大隊(duì)為區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)的派駐機(jī)構(gòu),是謝家灣街道辦事處下屬參公事業(yè)單位。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

二、單位決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.2022年度收入總計(jì)330.88萬(wàn)元,支出總計(jì)330.88萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加330.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位剝離,本單位從本年度起獨(dú)立編制決算報(bào)表,故無(wú)上年比對(duì)數(shù)。

2.2022年度收入合計(jì)330.88萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加330.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位剝離,本單位從本年度起獨(dú)立編制決算報(bào)表,故無(wú)上年比對(duì)數(shù)。其中:財(cái)政撥款收入330.88萬(wàn)元,占100%

3.2022年度支出合計(jì)330.88萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加330.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位剝離,本單位從本年度起獨(dú)立編制決算報(bào)表,故無(wú)上年比對(duì)數(shù)。其中:基本支出330.88萬(wàn)元,占100%

4.本單位2022年度年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)330.88萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加330.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位剝離,本單位從本年度起獨(dú)立編制決算報(bào)表,故無(wú)上年比對(duì)數(shù)。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入330.88萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加330.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位剝離,本單位從本年度起獨(dú)立編制決算報(bào)表,故無(wú)上年比對(duì)數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)增加21.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.1%。主要原因是人員變動(dòng)及薪資待遇調(diào)整。此外,無(wú)年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出330.88萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加330.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位剝離,本單位從本年度起獨(dú)立編制決算報(bào)表,故無(wú)上年比對(duì)數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)增加21.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.1%。主要原因是人員變動(dòng)及薪資待遇調(diào)整。

3.本單位2022年度年末無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)社會(huì)保障與就業(yè)支出45.37萬(wàn)元,占13.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加9.80萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.6%,主要原因是在職人員工資、社保調(diào)標(biāo)。

2)衛(wèi)生健康支出17.92萬(wàn)元,占5.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.49萬(wàn)元,增長(zhǎng)56.8%,主要原因是在職人員工資、社保調(diào)標(biāo)。

3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出245.29萬(wàn)元,占74.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加6.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.7%,主要原因是在職人員工資、社保調(diào)標(biāo)。

4)住房保障支出22.30萬(wàn)元,占6.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.78萬(wàn)元,下降3.4%,主要原因是在職人員住房公積金繳費(fèi)基數(shù)下調(diào)。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出330.88萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)252.09萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加252.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位剝離,本單位從本年度起獨(dú)立編制決算報(bào)表,故無(wú)上年比對(duì)數(shù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)78.78萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加78.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位剝離,本單位從本年度起獨(dú)立編制決算報(bào)表,故無(wú)上年比對(duì)數(shù)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

本單位2022年度未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)支出;未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出,且無(wú)公務(wù)車(chē);未發(fā)生國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本單位2022年度未發(fā)生會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出78.78萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加78.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位剝離,本單位從本年度起獨(dú)立編制決算報(bào)表,故無(wú)上年比對(duì)數(shù)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20221231日,本單位無(wú)車(chē)輛。

(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)單位自評(píng)情況

本單位2022年度無(wú)績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目。

(二)部門(mén)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況

本單位2022年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。

(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

本單位2022年度無(wú)財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

劉暢 023-88290073

附件:1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

收入支出決算總表







公開(kāi)01表

公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)謝家灣街道大隊(duì)

單位:萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類(lèi)科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

330.88

一、一般公共服務(wù)支出

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

0.00

三、國(guó)防支出

0.00

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事業(yè)收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、經(jīng)營(yíng)收入

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

七、附屬單位上繳收入

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

45.37



九、衛(wèi)生健康支出

17.92



十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00



十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

245.29



十二、農(nóng)林水支出

0.00



十三、交通運(yùn)輸支出

0.00



十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地區(qū)支出

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00



十九、住房保障支出

22.30



二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

0.00



二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

0.00



二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、債務(wù)還本支出

0.00



二十五、債務(wù)付息支出

0.00



二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

0.00

本年收入合計(jì)

330.88

本年支出合計(jì)

330.88

使用非財(cái)政撥款結(jié)余

0.00

結(jié)余分配

0.00

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

總計(jì)

330.88

總計(jì)

330.88

備注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。




收入決算表























公開(kāi)02表

公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)謝家灣街道大隊(duì)

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類(lèi)科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目)

小計(jì)

其中:教育收費(fèi)

合計(jì)

330.88

330.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

45.37

45.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

45.37

45.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

21.66

21.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

10.83

10.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

12.88

12.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

17.92

17.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

17.92

17.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

13.33

13.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

2.56

2.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

2.03

2.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

245.29

245.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

245.29

245.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政運(yùn)行

245.29

245.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

22.29

22.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

22.29

22.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

21.35

21.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。




支出決算表


















公開(kāi)03表

公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)謝家灣街道大隊(duì)

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類(lèi)科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目)

合計(jì)

330.88

330.88

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

45.37

45.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

45.37

45.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

21.66

21.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

10.83

10.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

12.88

12.88

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

17.92

17.92

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

17.92

17.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

13.33

13.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

2.56

2.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

2.03

2.03

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

245.29

245.29

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

245.29

245.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政運(yùn)行

245.29

245.29

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

22.29

22.29

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

22.29

22.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

21.35

21.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表





公開(kāi)04表

公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)謝家灣街道大隊(duì)


單位:萬(wàn)元

收 ????入

支 ????出

項(xiàng) ???目

決算數(shù)

功能分類(lèi)科目

決算數(shù)

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

330.88

一、一般公共服務(wù)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

三、國(guó)防支出

0.00

0.00

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00



六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

0.00

0.00

0.00



七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00



八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

45.37

45.37

0.00

0.00



九、衛(wèi)生健康支出

17.92

17.92

0.00

0.00



十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

245.29

245.29

0.00

0.00



十二、農(nóng)林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十三、交通運(yùn)輸支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十九、住房保障支出

22.30

22.30

0.00

0.00



二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合計(jì)

330.88

二十四、債務(wù)還本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

二十五、債務(wù)付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

本年支出合計(jì)

330.88

330.88

0.00

0.00

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

0.00

0.00

0.00

總計(jì)

330.88

總計(jì)

330.88

330.88

0.00

0.00

備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表













公開(kāi)05表

公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)謝家灣街道大隊(duì)

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類(lèi)科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

330.88

330.88

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

45.37

45.37

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

45.37

45.37

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

21.66

21.66

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

10.83

10.83

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

12.88

12.88

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

17.92

17.92

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

17.92

17.92

0.00

2101101

行政單位醫(yī)療

13.33

13.33

0.00

2101103

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

2.56

2.56

0.00

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

2.03

2.03

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

245.29

245.29

0.00

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

245.29

245.29

0.00

2120101

行政運(yùn)行

245.29

245.29

0.00

221

住房保障支出

22.29

22.29

0.00

22102

住房改革支出

22.29

22.29

0.00

2210201

住房公積金

21.35

21.35

0.00

2210203

購(gòu)房補(bǔ)貼

0.94

0.94

0.00

備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表







公開(kāi)06表

公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)謝家灣街道大隊(duì)


單位:萬(wàn)元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按“款”級(jí)功能分類(lèi)科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按“款”級(jí)功能分類(lèi)科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目(按“款”級(jí)功能分類(lèi)科目)

金額

301

工資福利支出

240.07

302

商品和服務(wù)支出

78.78

310

資本性支出

0.00

30101

基本工資

57.79

30201

辦公費(fèi)

8.08

31001

房屋建筑物購(gòu)建

0.00

30102

津貼補(bǔ)貼

38.28

30202

印刷費(fèi)

0.00

31002

辦公設(shè)備購(gòu)置

0.00

30103

獎(jiǎng)金

70.98

30203

咨詢(xún)費(fèi)

0.00

31003

專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置

0.00

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

0.00

30204

手續(xù)費(fèi)

0.00

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

30107

績(jī)效工資

0.00

30205

水費(fèi)

0.20

31006

大型修繕

0.00

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

21.66

30206

電費(fèi)

0.48

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

0.00

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

10.83

30207

郵電費(fèi)

0.00

31008

物資儲(chǔ)備

0.00

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

13.33

30208

取暖費(fèi)

0.00

31009

土地補(bǔ)償

0.00

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

1.76

30209

物業(yè)管理費(fèi)

6.73

31010

安置補(bǔ)助

0.00

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

2.44

30211

差旅費(fèi)

0.00

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

0.00

30113

住房公積金

21.35

30212

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

0.00

31012

拆遷補(bǔ)償

0.00

30114

醫(yī)療費(fèi)

1.65

30213

維修(護(hù))費(fèi)

0.00

31013

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置

0.00

30199

其他工資福利支出

0.00

30214

租賃費(fèi)

0.00

31019

其他交通工具購(gòu)置

0.00

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

12.03

30215

會(huì)議費(fèi)

0.00

31021

文物和陳列品購(gòu)置

0.00

30301

離休費(fèi)

0.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

0.00

31022

無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

0.00

30302

退休費(fèi)

0.00

30217

公務(wù)接待費(fèi)

0.00

31099

其他資本性支出

0.00

30303

退職(役)費(fèi)

0.00

30218

專(zhuān)用材料費(fèi)

0.00

312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

0.00

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購(gòu)置費(fèi)

0.00

31201

資本金注入

0.00

30305

生活補(bǔ)助

11.23

30225

專(zhuān)用燃料費(fèi)

0.00

31203

政府投資基金股權(quán)投資

0.00

30306

救濟(jì)費(fèi)

0.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

0.00

31204

費(fèi)用補(bǔ)貼

0.00

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

0.80

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

0.00

31205

利息補(bǔ)貼

0.00

30308

助學(xué)金

0.00

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

3.60

31299

其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

0.00

30309

獎(jiǎng)勵(lì)金

0.00

30229

福利費(fèi)

45.80

399

其他支出

0.00

30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

0.00

30231

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0.00

39907

國(guó)家賠償費(fèi)用支出

0.00

30311

代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

0.00

30239

其他交通費(fèi)用

8.46

39908

對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

0.00

30399

其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

0.00

30240

稅金及附加費(fèi)用

0.00

39909

經(jīng)常性贈(zèng)與

0.00




30299

其他商品和服務(wù)支出

5.44

39910

資本性贈(zèng)與

0.00




307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

0.00

39999

其他支出

0.00




30701

國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

0.00







30702

國(guó)外債務(wù)付息

0.00







30703

國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00







30704

國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00




人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

252.09

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

78.78

注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。


政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表


















公開(kāi)07表

公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)謝家灣街道大隊(duì)


單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類(lèi)科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類(lèi)科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)















備注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

本表為空的部門(mén)應(yīng)將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表






公開(kāi)08表

公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)謝家灣街道大隊(duì)

單位:萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)









備注:本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

本表為空的部門(mén)應(yīng)將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表





公開(kāi)09表

公開(kāi)部門(mén):重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)謝家灣街道大隊(duì)

單位:萬(wàn)元

項(xiàng) ?目

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項(xiàng) ?目

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

78.78

(一)支出合計(jì)

0.00

0.00

0.00

(一)行政單位

0.00

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)

0.00

0.00

0.00

(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

78.78

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0.00

0.00

0.00

五、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)

0.00

0.00

0.00

(一)車(chē)輛數(shù)合計(jì)(輛)

0

(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0.00

0.00

0.00

1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)

0

3.公務(wù)接待費(fèi)

0.00

0.00

0.00

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)

0

(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi)

0.00

3.機(jī)要通信用車(chē)

0

其中:外事接待費(fèi)

0.00

4.應(yīng)急保障用車(chē)

0

(2)國(guó)(境)外接待費(fèi)

0.00

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)

0

(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)

0

1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))

0

7.離退休干部用車(chē)

0

2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)

0

8.其他用車(chē)

0

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛)

0

(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)

0

4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛)

0

六、政府采購(gòu)支出信息

5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))

0

(一)政府采購(gòu)支出合計(jì)

0.00

其中:外事接待批次(個(gè))

0

1.政府采購(gòu)貨物支出

0.00

6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

0

2.政府采購(gòu)工程支出

0.00

其中:外事接待人次(人)

0

3.政府采購(gòu)服務(wù)支出

0.00

7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))

0

(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額

0.00

8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)

0

其中:授予小微企業(yè)合同金額

0.00

二、會(huì)議費(fèi)

0.00



三、培訓(xùn)費(fèi)

0.00



備注:本表反應(yīng)部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:年初預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初部門(mén)預(yù)算批復(fù)數(shù),全年預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反應(yīng)按照規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

本表為空的單位應(yīng)將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)相關(guān)數(shù)據(jù),故本表為空。 ???

掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

國(guó)務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站

地方政府網(wǎng)站

市政府部門(mén)網(wǎng)站

區(qū)(縣)政府網(wǎng)站

日韩av片无码一区二区不卡,正在播放国产多P交换视频,国内精品人妻无码久久久影院导航,亚洲精品美女久久777777 调兵山市| 剑河县| 临邑县| 邮箱| 遵化市| 临夏县| 福安市| 永登县| 平潭县| 楚雄市| 承德市| 古丈县| 应用必备| 九江市| 南丰县| 文成县| 许昌县| 麻城市| 湘潭市| 江源县| 天台县| 南平市| 呼玛县| 通化县| 安平县| 安仁县| 宁海县| 那曲县| 苍南县| 名山县| 晋州市| 大方县| 永定县| 象州县| 辽阳县| 蒙山县| 英吉沙县| 福州市| 铁力市| 黄石市| 三亚市|