重慶市九龍坡區(qū)人民政府謝家灣街道辦事處

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[ 索引號 ] 11500107009293583X/2023-00022 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)謝家灣街道
[ 成文日期 ] 2023-11-02 [ 發(fā)布日期 ] 2023-11-02

916007重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站2022年度單位決算情況說明

916007重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站2022年度單位決算情況說明.pdf

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

配合相關(guān)部門做好退役軍人接收安置、關(guān)系接轉(zhuǎn)工作;組織退役軍人參加職業(yè)教育、技能培訓(xùn)和退役軍人專場招聘會;落實(shí)轄區(qū)退役軍人和各類優(yōu)撫對象優(yōu)待、撫恤政策待遇;開展擁軍優(yōu)屬和烈士褒揚(yáng)工作;開展退役軍人和其他優(yōu)撫對象信息數(shù)據(jù)采集、資料管理、匯總分析等工作;做好退役軍人來信來訪、接待辦理、心理疏導(dǎo)、權(quán)益咨詢、政策解答、法律服務(wù)以及涉及退役軍人輿情的收集、引導(dǎo)等工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)退役軍人黨員及時(shí)納入黨組織管理,并組織參加黨組織活動;指導(dǎo)社區(qū)退役軍人管理服務(wù)站工作;開展退役軍人走訪慰問、幫扶解困、化解矛盾和思想政治工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站為謝家灣街道下屬公益一類事業(yè)單位。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,本單位無下級預(yù)算單位。

二、單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)61.59萬元,支出總計(jì)61.59萬元。收支較上年決算數(shù)增加61.59萬元、增長100%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位剝離,本單位從本年度起獨(dú)立編制決算報(bào)表,故無上年比對數(shù)。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)61.59萬元,較上年決算數(shù)增加61.59萬元,增長100%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位剝離,本單位從本年度起獨(dú)立編制決算報(bào)表,故無上年比對數(shù)。其中:財(cái)政撥款收入61.59萬元,占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)61.59萬元,較上年決算數(shù)增加61.59萬元,增長100%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位剝離,本單位從本年度起獨(dú)立編制決算報(bào)表,故無上年比對數(shù)。其中:基本支出61.59萬元,占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)61.59萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加61.59萬元,增長100%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位剝離,本單位從本年度起獨(dú)立編制決算報(bào)表,故無上年比對數(shù)。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入61.59萬元,較上年決算數(shù)增加61.59萬元,增長100%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位剝離,本單位從本年度起獨(dú)立編制決算報(bào)表,故無上年比對數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)減少11.57萬元,下降15.8%。主要原因是人員變動及薪資待遇調(diào)整。此外,無年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出61.59萬元,較上年決算數(shù)增加61.59萬元,增長100%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位剝離,本單位從本年度起獨(dú)立編制決算報(bào)表,故無上年比對數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)減少11.57萬元,下降15.8%。主要原因是人員變動及薪資待遇調(diào)整。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2022年度年末無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)社會保障與就業(yè)支出52.47萬元,占85.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少11.33萬元,下降17.8%,主要原因是人員變動及薪資待遇調(diào)整。

(2)衛(wèi)生健康支出2.90萬元,占4.7%,年初預(yù)算數(shù)持平無變化。

(3)住房保障支出6.23萬元,占10.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.24萬元,下降3.7%,主要原因是在職人員住房公積金下調(diào)。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出61.59萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)47.13萬元,較上年決算數(shù)增加47.13萬元,增長100%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位剝離,本單位從本年度起獨(dú)立編制決算報(bào)表,故無上年比對數(shù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎金、績效工資、社會保障繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)14.46萬元,較上年決算數(shù)增加14.46萬元,增長100%,主要原因是機(jī)構(gòu)改革單位剝離,本單位從本年度起獨(dú)立編制決算報(bào)表,故無上年比對數(shù)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

本單位2022年度未發(fā)生三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)支出;未發(fā)生公務(wù)用車購置支出,且無公務(wù)車;未發(fā)生國內(nèi)公務(wù)接待支出。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本單位2022年度未發(fā)生會議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本單位無車輛。

(四)政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

本單位2022年度無績效自評項(xiàng)目。

(二)部門重點(diǎn)績效評價(jià)情況

本單位2022年度無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)。

(三)財(cái)政績效評價(jià)情況

本單位2022年度無財(cái)政重點(diǎn)績效評價(jià)項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

劉暢 023-88290073

附件:1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

收入支出決算總表







公開01表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

61.59

一、一般公共服務(wù)支出

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入

0.00

三、國防支出

0.00

四、上級補(bǔ)助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事業(yè)收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、經(jīng)營收入

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

七、附屬單位上繳收入

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八、社會保障和就業(yè)支出

52.47



九、衛(wèi)生健康支出

2.90



十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00



十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00



十二、農(nóng)林水支出

0.00



十三、交通運(yùn)輸支出

0.00



十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地區(qū)支出

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00



十九、住房保障支出

6.23



二十、糧油物資儲備支出

0.00



二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

0.00



二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、債務(wù)還本支出

0.00



二十五、債務(wù)付息支出

0.00



二十六、抗疫特別國債安排的支出

0.00

本年收入合計(jì)

61.59

本年支出合計(jì)

61.59

使用非財(cái)政撥款結(jié)余

0.00

結(jié)余分配

0.00

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

總計(jì)

61.59

總計(jì)

61.59

備注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。

收入決算表











公開02表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站







單位:萬元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目)

小計(jì)

其中:教育收費(fèi)

合計(jì)

61.59

61.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

52.47

52.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

3.87

3.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

1.94

1.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役軍人管理事務(wù)

46.66

46.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事業(yè)運(yùn)行

46.66

46.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

2.54

2.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

5.74

5.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

購房補(bǔ)貼

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表



















公開03表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站





單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目)

合計(jì)

61.59

61.59

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

52.47

52.47

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

5.81

5.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

3.87

3.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

1.94

1.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役軍人管理事務(wù)

46.66

46.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事業(yè)運(yùn)行

46.66

46.66

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

2.90

2.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

2.54

2.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.23

6.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

5.74

5.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

購房補(bǔ)貼

0.49

0.49

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表






公開04表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站




單位:萬元

收 ????入

支 ????出

項(xiàng) ???目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

61.59

一、一般公共服務(wù)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

三、國防支出

0.00

0.00

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00



六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

0.00

0.00

0.00



七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00



八、社會保障和就業(yè)支出

52.47

52.47

0.00

0.00



九、衛(wèi)生健康支出

2.90

2.90

0.00

0.00



十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十二、農(nóng)林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十三、交通運(yùn)輸支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十九、住房保障支出

6.23

6.23

0.00

0.00



二十、糧油物資儲備支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合計(jì)

61.59

二十四、債務(wù)還本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

二十五、債務(wù)付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

二十六、抗疫特別國債安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

本年支出合計(jì)

61.59

61.59

0.00

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

0.00

0.00

0.00

總計(jì)

61.59

總計(jì)

61.59

61.59

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表













公開05表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站


單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

61.59

61.59

0.00

208

社會保障和就業(yè)支出

52.47

52.47

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

5.81

5.81

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

3.87

3.87

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

1.94

1.94

0.00

20828

退役軍人管理事務(wù)

46.66

46.66

0.00

2082850

事業(yè)運(yùn)行

46.66

46.66

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

2.90

2.90

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

2.90

2.90

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

2.54

2.54

0.00

2101199

其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

0.36

0.36

0.00

221

住房保障支出

6.23

6.23

0.00

22102

住房改革支出

6.23

6.23

0.00

2210201

住房公積金

5.74

5.74

0.00

2210203

購房補(bǔ)貼

0.49

0.49

0.00

備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表








公開06表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站






單位:萬元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

47.13

302

商品和服務(wù)支出

14.46

310

資本性支出

0.00

30101

基本工資

15.32

30201

辦公費(fèi)

3.27

31001

房屋建筑物購建

0.00

30102

津貼補(bǔ)貼

0.91

30202

印刷費(fèi)

0.00

31002

辦公設(shè)備購置

0.00

30103

獎金

0.00

30203

咨詢費(fèi)

0.00

31003

專用設(shè)備購置

0.00

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

0.00

30204

手續(xù)費(fèi)

0.00

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

30107

績效工資

16.41

30205

水費(fèi)

0.08

31006

大型修繕

0.00

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

3.87

30206

電費(fèi)

0.18

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

0.00

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

1.94

30207

郵電費(fèi)

0.00

31008

物資儲備

0.00

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

2.06

30208

取暖費(fèi)

0.00

31009

土地補(bǔ)償

0.00

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

0.00

30209

物業(yè)管理費(fèi)

0.20

31010

安置補(bǔ)助

0.00

30112

其他社會保障繳費(fèi)

0.41

30211

差旅費(fèi)

0.00

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

0.00

30113

住房公積金

5.74

30212

因公出國(境)費(fèi)用

0.00

31012

拆遷補(bǔ)償

0.00

30114

醫(yī)療費(fèi)

0.48

30213

維修(護(hù))費(fèi)

0.00

31013

公務(wù)用車購置

0.00

30199

其他工資福利支出

0.00

30214

租賃費(fèi)

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

303

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

0.00

30215

會議費(fèi)

0.00

31021

文物和陳列品購置

0.00

30301

離休費(fèi)

0.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

0.00

31022

無形資產(chǎn)購置

0.00

30302

退休費(fèi)

0.00

30217

公務(wù)接待費(fèi)

0.00

31099

其他資本性支出

0.00

30303

退職(役)費(fèi)

0.00

30218

專用材料費(fèi)

0.00

312

對企業(yè)補(bǔ)助

0.00

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購置費(fèi)

0.00

31201

資本金注入

0.00

30305

生活補(bǔ)助

0.00

30225

專用燃料費(fèi)

0.00

31203

政府投資基金股權(quán)投資

0.00

30306

救濟(jì)費(fèi)

0.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

0.00

31204

費(fèi)用補(bǔ)貼

0.00

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

0.00

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

0.00

31205

利息補(bǔ)貼

0.00

30308

助學(xué)金

0.00

30228

工會經(jīng)費(fèi)

0.92

31299

其他對企業(yè)補(bǔ)助

0.00

30309

獎勵(lì)金

0.00

30229

福利費(fèi)

9.81

399

其他支出

0.00

30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

0.00

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0.00

39907

國家賠償費(fèi)用支出

0.00

30311

代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)

0.00

30239

其他交通費(fèi)用

0.00

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

0.00

30399

其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

0.00

30240

稅金及附加費(fèi)用

0.00

39909

經(jīng)常性贈與

0.00




30299

其他商品和服務(wù)支出

0.00

39910

資本性贈與

0.00




307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

0.00

39999

其他支出

0.00




30701

國內(nèi)債務(wù)付息

0.00







30702

國外債務(wù)付息

0.00







30703

國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00







30704

國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00




人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

47.13

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

14.46

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表









公開07表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站





單位:萬元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)















備注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

本表為空的部門應(yīng)將空表公開,并注明:本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表






公開08表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站


單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)









備注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

本表為空的部門應(yīng)將空表公開,并注明:本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。

機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表





公開09表

公開部門:重慶市九龍坡區(qū)謝家灣街道退役軍人服務(wù)站



單位:萬元

項(xiàng) ?目

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項(xiàng) ?目

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

0.00

(一)支出合計(jì)

0.00

0.00

0.00

(一)行政單位

0.00

1.因公出國(境)費(fèi)

0.00

0.00

0.00

(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

0.00

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0.00

0.00

0.00

五、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)

0.00

0.00

0.00

(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛)

0

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0.00

0.00

0.00

1.副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車

0

3.公務(wù)接待費(fèi)

0.00

0.00

0.00

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車

0

(1)國內(nèi)接待費(fèi)

0.00

3.機(jī)要通信用車

0

其中:外事接待費(fèi)

0.00

4.應(yīng)急保障用車

0

(2)國(境)外接待費(fèi)

0.00

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

0

(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車

0

1.因公出國(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))

0

7.離退休干部用車

0

2.因公出國(境)人次數(shù)(人)

0

8.其他用車

0

3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)

0

(二)單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)

0

4.公務(wù)用車保有量(輛)

0

六、政府采購支出信息

5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))

0

(一)政府采購支出合計(jì)

0.00

其中:外事接待批次(個(gè))

0

1.政府采購貨物支出

0.00

6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

0

2.政府采購工程支出

0.00

其中:外事接待人次(人)

0

3.政府采購服務(wù)支出

0.00

7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))

0

(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額

0.00

8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)

0

其中:授予小微企業(yè)合同金額

0.00

二、會議費(fèi)

0.00



三、培訓(xùn)費(fèi)

0.00



備注:本表反應(yīng)部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:年初預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù),全年預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反應(yīng)按照規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

本表為空的單位應(yīng)將空表公開,并注明:本單位無相關(guān)數(shù)據(jù),故本表為空。 ???

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