重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處

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[ 索引號 ] 115001070092935753/2023-00017 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 九龍坡區(qū)楊家坪街道
[ 成文日期 ] 2023-11-02 [ 發(fā)布日期 ] 2023-11-02

915重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處為區(qū)政府的派出機(jī)構(gòu),其主要職責(zé)為以社區(qū)建設(shè)為中心,以城市管理和社會保障為重點,以服務(wù)發(fā)展、構(gòu)建和諧為目標(biāo),統(tǒng)籌轄區(qū)社會事務(wù),監(jiān)督專業(yè)管理,組織公共服務(wù),指導(dǎo)社區(qū)工作,全面負(fù)責(zé)轄區(qū)公益性、社會性和群眾性工作,為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步創(chuàng)造良好環(huán)境。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)職能職責(zé),街道機(jī)關(guān)設(shè)黨政辦公室、黨建工作辦公室、人大工委辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、應(yīng)急管理辦公室9個內(nèi)設(shè)科室

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2022度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處(本級)、重慶市九龍坡區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊楊家坪街道大隊、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)文化服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道綜合行政執(zhí)法大隊、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道退役軍人服務(wù)站、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社會管理信息服務(wù)中心、重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道物業(yè)管理服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1. 總體情況。2022年度收入總計12,041.48萬元,支出總計12,041.48萬元。收支較上年決算數(shù)增加3919.32萬元,增長48.3%,主要原因是增加了創(chuàng)文工作經(jīng)費、疫情防控工作經(jīng)費、老舊小區(qū)安全隱患排危經(jīng)費、工業(yè)提振專項資金等經(jīng)費。

2. 收入情況。2022年度收入合計12,041.48萬元,較上年決算數(shù)增加3919.32萬元,增長48.3%,主要原因是增加了創(chuàng)文工作經(jīng)費、疫情防控工作經(jīng)費、老舊小區(qū)安全隱患排危經(jīng)費、工業(yè)提振專項資金等經(jīng)費。其中:財政撥款收入12,041.48萬元,占100%。此外,使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3. 支出情況。2022年度支出合計12,041.48萬元,較上年決算增加3919.32萬元,增長48.3%,主要原因是增加了創(chuàng)文工作經(jīng)費、疫情防控工作經(jīng)費、老舊小區(qū)安全隱患排危經(jīng)費、工業(yè)提振專項資金等經(jīng)費。其中:基本支出2,009.08萬元,占16.7%;項目支出10,032.40萬元,占83.3%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是當(dāng)年經(jīng)費及時完善支付手續(xù)并全額使用完畢。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計12,041.48萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加3919.32萬元,增長48.3%。主要原因是增加了創(chuàng)文工作經(jīng)費、疫情防控工作經(jīng)費、老舊小區(qū)安全隱患排危經(jīng)費、工業(yè)提振專項資金等經(jīng)費

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1. 收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入11,055.65萬元,較上年決算數(shù)增加4613.63萬元,增長71.6%。主要原因是創(chuàng)文工作經(jīng)費、疫情防控工作經(jīng)費、20192020年度九龍坡區(qū)工業(yè)提振專項資金等增加以及本年城市長效管理項目由政府性基金預(yù)算項目調(diào)整為一般公共預(yù)算項目。較年初預(yù)算數(shù)增加4,608.41萬元,增長71.5%。主要原因是追加了2022年基層黨建工作經(jīng)費、九龍坡區(qū)老舊住宅電梯改造經(jīng)費、2020年度治違工作經(jīng)費、2020年度現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持資金、20192020年度九龍坡區(qū)工業(yè)提振專項資金、2020年現(xiàn)代服務(wù)業(yè)五十強(qiáng)企業(yè)及金融業(yè)房地產(chǎn)企業(yè)十強(qiáng)企業(yè)獎勵、2020年度樓宇經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持資金、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)扶持資金、創(chuàng)文工作經(jīng)費、優(yōu)撫對象慰問及補(bǔ)助經(jīng)費、計生特扶人員節(jié)日慰問、疫情防控工作經(jīng)費、樓棟黨組織專項經(jīng)費、20202021年生活垃圾分類服務(wù)費等經(jīng)費。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2. 支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11,055.65萬元,較上年決算數(shù)增加4613.63萬元,增長71.6%。主要原因是創(chuàng)文工作經(jīng)費、疫情防控工作經(jīng)費、20192020年度九龍坡區(qū)工業(yè)提振專項資金等增加以及本年城市長效管理項目由政府性基金預(yù)算項目調(diào)整為一般公共預(yù)算項目。較年初預(yù)算數(shù)增加4,608.41萬元,增長71.5%。主要原因是追加了2022年基層黨建工作經(jīng)費、九龍坡區(qū)老舊住宅電梯改造經(jīng)費、2020年度治違工作經(jīng)費、2020年度現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持資金、20192020年度九龍坡區(qū)工業(yè)提振專項資金、2020年現(xiàn)代服務(wù)業(yè)五十強(qiáng)企業(yè)及金融業(yè)房地產(chǎn)企業(yè)十強(qiáng)企業(yè)獎勵、2020年度樓宇經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持資金、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)扶持資金、創(chuàng)文工作經(jīng)費、優(yōu)撫對象慰問及補(bǔ)助經(jīng)費、計生特扶人員節(jié)日慰問、疫情防控工作經(jīng)費、樓棟黨組織專項經(jīng)費、20202021年生活垃圾分類服務(wù)費等經(jīng)費。

3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是當(dāng)年經(jīng)費及時完善支付手續(xù)并全額使用完畢。

4. 比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務(wù)支出1,354.40萬元,占12.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加303.75萬元,增長28.9%,主要原因是追加了2022年基層黨建工作經(jīng)費、九龍坡區(qū)老舊住宅電梯改造經(jīng)費、2022年政協(xié)委員工作站(室)工作經(jīng)費、2021年度招商引資專項經(jīng)費、2022年軟弱渙散村(社區(qū))黨組織整頓工作補(bǔ)助經(jīng)費、新業(yè)態(tài)新就業(yè)群體黨群服務(wù)中心建設(shè)經(jīng)費、2020年度治違工作經(jīng)費。

2)國防支出1.00萬元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算支出、全額使用完畢。

3)公共安全支出188.85萬元,占1.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算支出、全額使用完畢。

4)教育支出16.58萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加16.58萬元,增長100%,主要原因是追加了2022年社區(qū)教育工作經(jīng)費。

5)科學(xué)技術(shù)支出723.81萬元,占6.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加723.81萬元,增長100%,主要原因是追加了2020年度現(xiàn)代服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展扶持資金、20192020年度九龍坡區(qū)工業(yè)提振專項資金、2020年現(xiàn)代服務(wù)業(yè)五十強(qiáng)企業(yè)及金融業(yè)房地產(chǎn)企業(yè)十強(qiáng)企業(yè)獎勵、2020年度樓宇經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持資金、規(guī)模以上服務(wù)業(yè)扶持資金。

6)文化旅游體育與傳媒支出187.46萬元,占1.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加123.14萬元,增長191.4%,主要原因是追加了創(chuàng)文工作經(jīng)費。

7)社會保障與就業(yè)支出2,906.58萬元,占26.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加293.51萬元,增長11.2%,主要原因是追加了優(yōu)撫對象慰問及補(bǔ)助經(jīng)費、2022年調(diào)整社區(qū)干部待遇經(jīng)費、退役軍人服務(wù)站升級改造經(jīng)費、老年人“離世關(guān)懷”慰問金、2022年新增服務(wù)老干部工作“四就近”經(jīng)費、2022年公共就業(yè)服務(wù)建設(shè)補(bǔ)助資金。

8)衛(wèi)生健康支出2,474.09萬元,占22.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加2,188.76萬元,增長767.1%,主要原因是追加了計生特扶人員節(jié)日慰問、疫情防控工作經(jīng)費、樓棟黨組織專項經(jīng)費。

9)節(jié)能環(huán)保支出2,109.20萬元,占19.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加508.04萬元,增長31.7%,主要原因是追加了20202021年生活垃圾分類服務(wù)費。

10)城鄉(xiāng)社區(qū)支出438.30萬元,占4%,較年初預(yù)算數(shù)增加15.84萬元,增長3.7%,主要原因是人員調(diào)入,人員經(jīng)費增加。

11)農(nóng)林水支出2.10萬元,占0%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.10萬元,增長100%,主要原因是追加了2022年十年禁漁護(hù)漁經(jīng)費。

12)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出44.05萬元,占0.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加44.05萬元,增長100%,主要原因是追加了2021年國衛(wèi)復(fù)審農(nóng)貿(mào)市場專項整治經(jīng)費。

13)住房保障支出532.01萬元,占4.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加394.84萬元,增長287.8%,主要原因是追加了中央財政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金(楊家坪商圈居住片區(qū))。

14)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出77.22萬元,占0.7%,較年初預(yù)算數(shù)減少6.00萬元,下降7.2%,主要原因是街道安全生產(chǎn)項目經(jīng)費調(diào)減。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,009.08萬元。其中:人員經(jīng)費1,640.15萬元,較上年決算數(shù)增加114.69萬元,增長7.5%,主要原因是人員變動及薪資待遇變動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金等。公用經(jīng)費368.93萬元,較上年決算數(shù)減少54.75萬元,下降12.9%,主要原因是公用經(jīng)費定額調(diào)減。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及辦公設(shè)備購置費等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入985.83萬元,較上年決算數(shù)減少694.31萬元,下降41.3%,主要原因是本年城市長效管理項目由政府性基金預(yù)算項目調(diào)整為一般公共預(yù)算項目。本年支出985.83萬元,較上年決算數(shù)減少694.31萬元,下降41.3%,主要原因是本年城市長效管理項目由政府性基金預(yù)算項目調(diào)整為一般公共預(yù)算項目。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度三公經(jīng)費支出共計19.01萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少5.99萬元,下降24%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少0.18萬元,下降0.9%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車管理制度,嚴(yán)控公務(wù)車運行維護(hù)費用,認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求,切實減少公務(wù)接待費用。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。

公務(wù)車運行維護(hù)費13.50萬元,主要用于因公出行、綜合執(zhí)法等工作所需車輛的燃料費、維修費、過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.50萬元,下降10%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車管理制度,嚴(yán)控公務(wù)車運行維護(hù)費用。較上年支出數(shù)減少0.06萬元,下降0.4%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公車管理制度,嚴(yán)控公務(wù)車運行維護(hù)費用。

公務(wù)接待費5.51萬元,主要用于組織文藝活動、接待其他單位到我街道學(xué)習(xí)調(diào)研以及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.49萬元,下降44.9%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少0.12萬元,下降2.1%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求,切實減少公務(wù)接待費用。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國內(nèi)公務(wù)接待106批次554人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費99.51元,車均購置費0.00萬元,車均維護(hù)費4.50萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.96萬元,較上年決算數(shù)增加0.82萬元,增長585.7%,主要原因是本年度舉辦會議次數(shù)增加。本年度培訓(xùn)費支出1.90萬元,較上年決算數(shù)減少1.13萬元,下降37.3%,主要原因是培訓(xùn)次數(shù)減少。

(二)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出274.07萬元,主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及辦公設(shè)備購置費。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少149.61萬元,下降35.3%,主要原因是上年決算數(shù)據(jù)包含事業(yè)單位數(shù)據(jù)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20221231日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出說明

2022年度本部門政府采購支出總額494.53萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出230.72萬元、政府采購服務(wù)支出263.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額494.53萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額494.53萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購城市清掃保潔服務(wù)、創(chuàng)文工程項目。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織部門本級及所屬單位對132個項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出10032.40萬元。

楊家坪街道辦事處2022年度部門整體績效自評表

主管部門

楊家坪街道

部門聯(lián)系人

姜燕妮

聯(lián)系電話

023-68106375

當(dāng)年績效

年初績效目標(biāo)

全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

全年目標(biāo)實際完成情況

目標(biāo)

確保轄區(qū)安全生產(chǎn), 完成全年救援工作, 維護(hù)轄區(qū)穩(wěn)定;完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);提供基本公共文化服務(wù),推動群眾文化事業(yè)發(fā)展;為社區(qū)居民社會保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;開展綜合行政執(zhí)法,維護(hù)轄區(qū)管理秩序;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會管理提供服務(wù)保障;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;保障人大會議、代表活動、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開展;推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,完成各類統(tǒng)計工作任務(wù);保障民政和社區(qū)工作正常運轉(zhuǎn);完成監(jiān)外執(zhí)行的監(jiān)管工作和刑滿釋放人員安置工作,為群眾提供法律咨詢服務(wù).

確保轄區(qū)安全生產(chǎn), 完成全年救援工作, 維護(hù)轄區(qū)穩(wěn)定;完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);提供基本公共文化服務(wù),推動群眾文化事業(yè)發(fā)展;為社區(qū)居民社會保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;開展綜合行政執(zhí)法,維護(hù)轄區(qū)管理秩序;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會管理提供服務(wù)保障;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;保障人大會議、代表活動、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開展;推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,完成各類統(tǒng)計工作任務(wù);保障民政和社區(qū)工作正常運轉(zhuǎn);完成監(jiān)外執(zhí)行的監(jiān)管工作和刑滿釋放人員安置工作,為群眾提供法律咨詢服務(wù).

確保轄區(qū)安全生產(chǎn), 完成全年救援工作, 維護(hù)轄區(qū)穩(wěn)定;完成轄區(qū)清掃保潔、市容等工作;促進(jìn)社區(qū)事業(yè)發(fā)展,為群眾提供便民服務(wù);提供基本公共文化服務(wù),推動群眾文化事業(yè)發(fā)展;為社區(qū)居民社會保障提供公共服務(wù);服務(wù)退役軍人,提升保障水平;開展綜合行政執(zhí)法,維護(hù)轄區(qū)管理秩序;統(tǒng)籌利用信息資源,為社會管理提供服務(wù)保障;為轄區(qū)物業(yè)管理提供服務(wù)保障;保障人大會議、代表活動、檢查監(jiān)督、換屆選舉等工作開展;推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,完成各類統(tǒng)計工作任務(wù);保障民政和社區(qū)工作正常運轉(zhuǎn);完成監(jiān)外執(zhí)行的監(jiān)管工作和刑滿釋放人員安置工作,為群眾提供法律咨詢服務(wù).

績效指標(biāo)

指標(biāo)名稱

計量單位

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

指標(biāo)權(quán)重(分)

全年完成值

指標(biāo)得分(分)

城市環(huán)境管護(hù)面積

平方米

1566739.88

5

1566739.88

5

服務(wù)轄區(qū)常住人口數(shù)

111964

5

111964

5

城市管理民生投訴接案率

%

100

10

100

10

信訪問題回復(fù)率

%

100

10

100

10

三公經(jīng)費增長率

%

0

10

0

10

各類民生對象補(bǔ)貼發(fā)放及時率

%

100

20

100

20

專職網(wǎng)格隊伍建立


定性

基本建立

10

基本建立

10

轄區(qū)居民滿意度

%

80

10

80

10

部門預(yù)決算按時公開率

%

100

10

100

10

一般性支出壓減率

%

0

10

0

10

楊家坪街道辦事處2022年度項目支出績效自評表

序號

目名稱

指標(biāo)名稱

標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

計量單位

指標(biāo)權(quán)重

全年完成值

指標(biāo)得分

說明

自評得分

1

社區(qū)管理專項經(jīng)費

社區(qū)工作人員數(shù)

121

5

121

5


95

社區(qū)數(shù)

11

5

11

5


新華二村便民服務(wù)中心面積

500

平方米

5

500

5


新華一村活動室數(shù)

1

5

1

5


社區(qū)工作者補(bǔ)貼發(fā)放、租賃費撥款及時率

100

%

15

100

15


社區(qū)工作經(jīng)費

93

萬元/年

5

93

5


社區(qū)工作人員補(bǔ)貼及保險總額

8752824

5

8752824

5


新華一村活動室及新華二村便民服務(wù)中心租賃費用

20.4

萬元/年

5

0

0

經(jīng)與租賃方協(xié)商,免除當(dāng)年租賃費用

為轄區(qū)居民提供基層服務(wù),及時幫助困難群眾和轄區(qū)單位解決疑難問題

定性


20

20


擁有穩(wěn)定的社會工作人員隊伍,全方位為轄區(qū)群眾服務(wù)

定性


10

10


轄區(qū)居民滿意度

90

%

10

90

10


財政撥款執(zhí)行率

=

100

%

10

100

10


(二)部門重點績效評價情況

我部門對社區(qū)管理專項經(jīng)費開展了績效評價,涉及財政撥款項目資金968.28萬元,評價得分95分,評價等次為優(yōu),績效評價發(fā)現(xiàn)了以下問題,一是社區(qū)管理權(quán)責(zé)不明。社區(qū)組織本身的管理和行政職權(quán)的行使基本由上級政府統(tǒng)一謀劃,很多名義上由社區(qū)自主管理的范聘,實際上都由上級政府下達(dá)決策。二是社區(qū)居民參與程度低。許多居民對于社區(qū)還處在有事上門,無事則無視的刻板印象中,對社區(qū)管理工作較為漠然,社區(qū)策劃舉辦的活動,如文化活動、惠民活動、社區(qū)選舉活動采取響應(yīng)、配合、參與的積極性不高。三是社區(qū)建設(shè)缺乏專業(yè)化人才。一方面在于社區(qū)工作人員的福利待遇較低,招聘門檻低,難以吸引專業(yè)化的人才加入社區(qū)建設(shè)隊伍。同時,另一方面,從事社區(qū)管理事務(wù)的工作人員大多未通過專業(yè)培訓(xùn)就直接止崗,對于具體事務(wù)通過“師傅帶徒弟”或自己摸索的方式進(jìn)行經(jīng)驗處理,缺乏社會知識和專業(yè)管理知識。針對以上問題,建議一是厘清社區(qū)的職能定位;二是積極創(chuàng)立社區(qū)中介組織,提高居民參與度;三是大力引進(jìn)高素質(zhì)人才,創(chuàng)建專業(yè)化社區(qū)管理團(tuán)隊。在加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn),穩(wěn)定隊伍的前提下,引進(jìn)激勵性的績效考核制度,科學(xué)設(shè)置考核指標(biāo),突出重點,建立科學(xué)、完整的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)考核體系。

(三)財政績效評價情況

因財政重點績效評價工作暫未結(jié)束,后續(xù)由區(qū)財政局統(tǒng)一公開。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;

公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對

個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68106375

附件:1. 收入支出決算總表

? ? ? ? 2. 收入決算表

? ? ? ? 3. 支出決算表

? ? ? ? 4. 財政撥款收入支出決算總表

? ? ? ? 5. 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

? ? ? ? 6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

? ? ? ? 7. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

? ? ? ? 8. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

? ? ? ? 9. 機(jī)構(gòu)運行信息表

915重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處附件1-9.xls


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