重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處

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[ 索引號 ] 115001070092935753/2023-00021 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 九龍坡區(qū)楊家坪街道
[ 成文日期 ] 2023-11-02 [ 發(fā)布日期 ] 2023-11-02

915004重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)文化服務(wù)中心2022年度單位決算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

提供基本公共文化服務(wù),推動群眾文化事業(yè)發(fā)展。對廣大群眾進行時事政策宣傳和法制教育;組織開展群眾文體活動和廣播、電視、電影播放活動;指導(dǎo)群眾文藝團隊建設(shè),輔導(dǎo)和培訓(xùn)群眾文藝骨干;舉辦各類展覽、講座、提供圖書報刊借閱服務(wù),普及科學(xué)文化知識;指導(dǎo)和輔導(dǎo)社區(qū)文化室開展各種業(yè)務(wù)活動;協(xié)助有關(guān)單位配送公共文化資源,開展流動文化服務(wù);開展數(shù)字文化信息服務(wù),建設(shè)和維護文化信息資源共享工程基層服務(wù)點;協(xié)助開展文化遺產(chǎn)的普查、宣傳和保護工作;受委托做好文化市場管理及監(jiān)督工作,發(fā)現(xiàn)重大問題或事故,依法采取應(yīng)急措施并及時上報。

(二)機構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)文化服務(wù)中心為楊家坪街道下屬公益一類事業(yè)單位。

(三)單位構(gòu)成

無下級預(yù)算單位

二、單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1. 總體情況。2022年度收入總計44.78萬元,支出總計44.78萬元。收支較上年決算數(shù)增加44.78萬元,增長100%,主要原因是上年度本單位未獨立編制決算報表。

2. 收入情況。2022年度收入合計44.78萬元,較上年決算數(shù)增加44.78萬元,增長100%,主要原因是上年度本單位未獨立編制決算報表。其中:財政撥款收入44.78萬元,占100%

3. 支出情況。2022年度支出合計44.78萬元,較上年決算增加44.78萬元,增長100%,主要原因是上年度本單位未獨立編制決算報表。其中:基本支出44.78萬元,占100%

4. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%主要原因是當年經(jīng)費及時完善支付手續(xù)并全額使用完畢。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計44.78萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加44.78萬元,增長100%。主要原因是上年度本單位未獨立編制決算報表。

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1. 收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入44.78萬元,較上年決算數(shù)增加44.78萬元,增長100%。主要原因是上年度本單位未獨立編制決算報表。較年初預(yù)算數(shù)減少1.69萬元,下降3.6%。主要原因是薪資待遇變動。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2. 支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出44.78萬元,較上年決算數(shù)增加44.78萬元,增長100%。主要原因是上年度本單位未獨立編制決算報表。較年初預(yù)算數(shù)減少1.69萬元,下降3.6%。主要原因是薪資待遇變動。

3. 結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%主要原因是當年經(jīng)費及時完善支付手續(xù)并全額使用完畢。

4. 比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)文化旅游體育與傳媒支出35.76萬元,占79.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.37萬元,下降3.7%,主要原因是薪資待遇變動。

2)社會保障與就業(yè)支出3.59萬元,占8%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.04萬元,增長1.1%,主要原因是薪資待遇變動。

3)衛(wèi)生健康支出1.82萬元,占4.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.02萬元,增長1.1%,主要原因是薪資待遇變動。

4)住房保障支出3.61萬元,占8.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.38萬元,下降9.5%,主要原因是薪資待遇變動。

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出44.78萬元。其中:人員經(jīng)費35.88萬元,較上年決算數(shù)增加35.88萬元,增長100%,主要原因是上年度本單位未獨立編制決算報表。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金等。公用經(jīng)費8.90萬元,較上年決算數(shù)增加8.90萬元,增長100%,主要原因上年度本單位未獨立編制決算報表。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費及辦公設(shè)備購置費等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元,較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是年初預(yù)算未編制相關(guān)費用。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是上年度本單位未獨立編制決算報表。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費、公務(wù)車購置費、公務(wù)車運行維護費、公務(wù)接待費,且都未編制相關(guān)年初預(yù)算,較上年支出數(shù)增加均為0.00萬元,增長0%,主要原因是上年度本單位未獨立編制決算報表。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是上年度本單位未獨立編制決算報表。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是上年度本單位未獨立編制決算報表。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20221231日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)

(四)政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

無單位自評

(二)部門重點績效評價情況

無部門重點績效評價

(三)財政績效評價情況

無財政績效評價情況

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及

行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):

反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68106375

附件:1. 收入支出決算總表

2. 收入決算表

3. 支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5. 一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

6. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

8. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

9. 機構(gòu)運行信息表

915004重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道社區(qū)文化服務(wù)中心附件1-9.xls


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