重慶市九龍坡區(qū)人民政府楊家坪街道辦事處

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[ 索引號 ] 115001070092935753/2023-00026 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 九龍坡區(qū)楊家坪街道
[ 成文日期 ] 2023-11-02 [ 發(fā)布日期 ] 2023-11-02

915009重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道綜合行政執(zhí)法大隊2022年度單位決算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

開展綜合行政執(zhí)法,維護轄區(qū)管理秩序。負責集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設、生態(tài)環(huán)境、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領域的行政執(zhí)法權(quán);建立健全與城市管理、規(guī)劃自然資源管理、市場監(jiān)管等由區(qū)級主管部門直接管理的執(zhí)法機構(gòu)聯(lián)合執(zhí)法機制;落實行政執(zhí)法責任制,嚴格執(zhí)行行政事業(yè)性收費和罰沒收入收支兩條線制度,規(guī)范執(zhí)法程序和執(zhí)法行為;承擔轄區(qū)各類執(zhí)法機構(gòu)和執(zhí)法隊伍的綜合協(xié)調(diào)、聯(lián)動保障工作;健全執(zhí)法信息共享,執(zhí)法聯(lián)席會議、案件移送管轄、案件首接負責等制度。

(二)機構(gòu)設置

重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道綜合行政執(zhí)法大隊為楊家坪街道下屬公益一類事業(yè)單位。

(三)單位構(gòu)成

無下級預算單位

二、單位決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況2022年度收入總計65.47元,支出總計65.47

萬元。收支較上年決算數(shù)增加65.47萬元、增長100%,主要原因是上年度本單位未獨立編制決算報表。

2.收入情況。2022年度收入合計65.47萬元,較上年決算數(shù)增加65.47萬元,增長100%,主要原因是上年度本單位未獨立編制決算報表。其中:財政撥款收入65.47萬元,占100%

3.支出情況。2022年度支出合計65.47萬元,較上年決算數(shù)增加65.47萬元,增長100%,主要原因是上年度本單位未獨立編制決算報表。其中:基本支出65.47萬元,占100%

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%主要原因是當年經(jīng)費及時完善支付手續(xù)并全額使用完畢。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計65.47萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加65.47萬元,增長100%。主要原因是上年度本單位未獨立編制決算報表。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入65.47萬元,較上年決算數(shù)增加65.47萬元,增長100%。主要原因是上年度本單位未獨立編制決算報表。較年初預算數(shù)減少10.25萬元,下降13.5%。主要原因是人員調(diào)出,人員經(jīng)費減少。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出65.47

元,較上年決算數(shù)增加65.47萬元,增長100%。主要原因是上年度本單位未獨立編制決算報表。較年初預算數(shù)減少10.25萬元,下降13.5%。主要原因是人員調(diào)出,人員經(jīng)費減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%主要原因是當年經(jīng)費及時完善支付手續(xù)并全額使用完畢。

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1)一般公共服務支出49.99萬元,占76.4%,較年初預算數(shù)減少7.62萬元,下降13.2%,主要原因是人員調(diào)出,人員經(jīng)費減少。

2)社會保障與就業(yè)支出6.73萬元,占10.3%,較年初預算數(shù)減少1.85萬元,下降21.6%,主要原因是人員調(diào)出,人員經(jīng)費減少。

3)衛(wèi)生健康支出2.44萬元,占3.7%,較年初預算數(shù)減少0.65萬元下降21%,主要原因是人員調(diào)出,人員經(jīng)費減少。

4)住房保障支出6.31萬元,9.6%,較年初預算數(shù)減少0.13萬元,下降2%,主要原因是人員調(diào)出,人員經(jīng)費減少。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出65.47萬元。其中:人員經(jīng)費52.79萬元,較上年決算數(shù)增加52.79萬元,增長100%,主要原因是上年度本單位未獨立編制決算報表。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、住房公積金等。公用經(jīng)費12.68萬元,較上年決算數(shù)增加12.68萬元,增長100%,主要原因是上年度本單位未獨立編制決算報表。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費及辦公設備購置費等

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、三公經(jīng)費情況說明

(一)三公經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度三公經(jīng)費支出共計0.00萬元,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是年初預算未編制相關費用。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是上年度本單位未獨立編制決算報表。

(二)三公經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費、公務車購置費、公務車運行維護費、公務接待費,且都未編制相關年初預算,較上年支出數(shù)增加均為0.00萬元,增長0%,主要原因是上年度本單位未獨立編制決算報表。

(三)三公經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內(nèi)公務接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費0.00元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是上年度本單位未獨立編制決算報表。本年度培訓費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0%,主要原因是上年度本單位未獨立編制決算報表。

(二)機關運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20221231日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

(一)單位自評情況

無單位自評

(二)部門重點績效評價情況

無部門重點績效評價

(三)財政績效評價情況

無財政績效評價情況

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的財政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營收入其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)三公經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映

非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-68106375

附件:1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表

915009重慶市九龍坡區(qū)楊家坪街道綜合行政執(zhí)法大隊附件1-9.xls


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