重慶市九龍坡區(qū)人民政府中梁山街道辦事處

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[ 索引號 ] 1150010700929421XD/2023-00026 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 九龍坡區(qū)中梁山街道
[ 成文日期 ] 2023-11-02 [ 發(fā)布日期 ] 2023-11-02

重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社會管理信息服務中心2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責

集中管理維護綜治、信訪、維穩(wěn)、生態(tài)環(huán)境、城市管理、“兩違”整治、應急管理等網(wǎng)格化信息系統(tǒng),協(xié)調(diào)、指導、推動轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化管理工作落實;承辦公共安全隱患排查治理體系和風險預防控制體系信息化建設(shè)任務,對轄區(qū)內(nèi)群眾有關(guān)社會管理方面的求助、投訴受理、處理、督辦、反饋;依托網(wǎng)格化信息系統(tǒng),開展對社會管理信息的篩查研判、動態(tài)監(jiān)測,并提出工作建議意見;承擔社會管理信息收集、排查、調(diào)度、上報等工作。

(二)機構(gòu)設(shè)置

重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社會管理信息服務中心為正科級公益一類事業(yè)單位。

(三)單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看,納入本單位2022年度決算編制的預算單位為重慶市九龍坡區(qū)中梁山街道社會管理信息服務中心。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計44.79萬元,支出總計44.79萬元。收支較上年決算數(shù)增加44.79萬元,增長100%,主要原因是單位分離,本單位第一次獨立決算。

2.收入情況。2022年度收入合計44.79萬元,較上年決算數(shù)增加44.79萬元,增長100%,主要原因是單位分離,本單位第一次獨立決算。其中:財政撥款收入44.79萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。此外,使用非財政撥款結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計44.79萬元,較上年決算數(shù)增加44.79萬元,增長100%,主要原因是單位分離,本單位第一次獨立決算。其中:基本支出44.79萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%。此外,結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0%

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計44.79萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加44.79萬元,增長100%。主要原因是單位分離,本單位第一次獨立決算。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入44.79萬元,較上年決算數(shù)增加44.79萬元,增長100%。主要原因是單位分離,本單位第一次獨立決算。較年初預算數(shù)減少4.49萬元,下降9.1%。主要原因是節(jié)約單位開支,縮減公用經(jīng)費開支。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出44.55萬元,較上年決算數(shù)增加44.55萬元,增長100%。主要原因是單位分離,本單位第一次獨立決算。較年初預算數(shù)減少5.08萬元,下降10.2%。主要原因是節(jié)約單位開支,縮減公用經(jīng)費開支。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0%

4.比較情況。本單位2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1一般公共服務支出35.15萬元,占78.5%,較年初預算數(shù)減少4.49萬元,下降11.3%,主要原因是節(jié)約單位開支,縮減公用經(jīng)費開支。

2)社會保障與就業(yè)支出3.47萬元,占7.7%,較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0%

3)衛(wèi)生健康支出1.77萬元,占4%,較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0%

4)住房保障支出4.40萬元,占9.8%,較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0%

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出44.79萬元。其中:人員經(jīng)費32.15萬元,較上年決算數(shù)增加31.85萬元,增長100%,主要原因是單位分離,本單位第一次獨立決算。人員經(jīng)費用途主要包括事業(yè)單位的基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效、住房公積金、醫(yī)療費和其他工資福利支出。公用經(jīng)費12.65萬元,較上年決算數(shù)增加12.65萬元,增長100%,主要原因是單位分離,本單位第一次獨立決算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電氣費、差旅費、工會經(jīng)費、其他交通費用等商品服務支出。

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元,較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是我單位屬于二級預算單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是我單位屬于二級預算單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國(境)費用0萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。

公務車購置費0萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務車購置費費用支出。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是單位2022年度未發(fā)生公務車購置費費用支出。

公務車運行維護費0萬元,費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是單位2022年度未發(fā)生公務車運行維護費費用支出。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是單位2022年度未發(fā)生公務車運行維護費費用支出。

公務接待費0萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是單位2022年度未發(fā)生公務接待費費用支出。較上年支出數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是單位2022年度未發(fā)生公務接待費費用支出。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內(nèi)公務接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位是二級預算單位,未單獨核算會議費。本年度培訓費支出0萬元,較上年決算數(shù)增加0萬元,增長0%,主要原因是本單位是二級預算單位,未單獨核算培訓費。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20221231日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

本單位為二級預算單獨,未單獨開展項目績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-65264726

附件:1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

9.機構(gòu)運行信息表


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